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审计论文

  • 2023-06-09论存货项目的审计风险问题
  • 2023-06-08试论国有企业内控、审计和巡察制度
  • 2023-06-06我国注册会计师非审计业务刍议
  • 2023-06-05审计领域的伦理问题和职业道德问题探究
  • 2023-06-05内部控制与风险管理视角下的内部审计探究
  • 2023-06-04企业创新与审计质量
  • 2023-06-04奋力推进全省审计工作融合发展——对《关于推进全省审计工作融合发展的指导意见》的解读
  • 2023-06-04关于国家审计业务外包问题的博弈分析
  • 2023-06-03国家审计能否促进农村脱贫?——基于空间杜宾模型的检验
  • 2023-06-03医院智能内部审计方式与技术探析
  • 2023-06-02浅谈区块链技术在未来审计工作中的应用
  • 2023-06-02大数据背景下审计的创新研究
  • 2023-06-02高校财务管理廉政风险与审计防范
  • 2023-06-02基层央行探索建立“巡审联动”监督机制的实践与成效
  • 2023-06-01检测试验机构培训项目的审计监督
  • 2023-06-01浅谈就业补助专项资金审计重点与方法
  • 2023-05-31基于信息化发展对高校内部审计新模式的探索
  • 2023-05-31精准审计助力精准扶贫政策落实的动力及机制研究
  • 2023-05-31浅谈内部审计对现代企业管理水平提升的促进作用
  • 2023-05-31高新技术企业认定专项审计难点及应对策略探讨
  • 2023-05-31国有企业经济责任审计与效益审计的结合对策探讨
  • 2023-05-30区块链技术在注册会计师审计中的运用研究
  • 2023-05-28微课在职业院校《审计基
  • 2023-05-27高校内部审计与纪检监察协同监督机制研究
  • 2023-05-26整合审计对审计质量的影响研究 ————基于A股主板上市公司的经验数据
  • 2023-05-26经济新常态下国有企业内部审计全覆盖研究——基于大数据应用视角
  • 2023-05-26解读新企业会计准则下企业财务审计工作的发展与转变
  • 2023-05-25企业会计风险管理中的内部审计分析
  • 2023-05-22科创板上市企业内部审计与风险防范
  • 2023-05-21在战“疫”的春天勠力书写审计答卷
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