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审计论文

  • 2023-03-22审计发挥“治已病、防未病”作用的途径
  • 2023-03-20内部审计成果利用问题研究——基于政府审计视角
  • 2023-03-20浅析行政事业单位内部审计工作存在的问题及策略
  • 2023-03-20区块链技术对会计及审计领域的影响研究
  • 2023-03-19由“康得新”案谈注册会计师银行存款函证程序的运用
  • 2023-03-19对税务审计的实践与探究
  • 2023-03-19事业单位内部审计的优化措施探析
  • 2023-03-19机器人技术在数字化审计领域的实践应用
  • 2023-03-19城市轨道交通PPP项目大数据跟踪审计研究
  • 2023-03-19政府投资项目审计转型中问题与对策分析
  • 2023-03-18审计合谋的推定与治理分析
  • 2023-03-18研究信息参考——审计机关价值和作用篇
  • 2023-03-18中概股互联网企业审计风险识别与应对——以瑞幸咖啡为例
  • 2023-03-18全面造价管理在内部审计咨询中的应用
  • 2023-03-13我国企业碳审计问题研究
  • 2023-03-13校企合作下我国高校审计专业建设与人才培养——以上海对外经贸大学审计专业为例
  • 2023-03-12政府审计处理、审计成果利用与审计质量的实证研究
  • 2023-03-12新时期企业审计风险成因及防范
  • 2023-03-12国有企业增值型内部审计体系构建的探讨
  • 2023-03-12浅议医院审计工作执行的困境与对策
  • 2023-03-11绿槐高柳:营造创新创业创造的良好发展环境
  • 2023-03-11浅谈事业单位内部审计工作重点及对策
  • 2023-03-10浅析商业银行中政府类信用融资业务审计模型构建与审计实务
  • 2023-03-08天健会计师事务所审计师行业专长分析
  • 2023-03-05省审计厅政府隐性债务审计案例入
  • 2023-03-05青岛工会:“四驱”联动确保工会经审工作全覆盖
  • 2023-03-05对加强外汇系统内部审计同级监督工作的思考
  • 2023-03-05国有企业外部审计问题及措施研究
  • 2023-03-05基于大数据的经济责任履职评价体系构建探索
  • 2023-03-05审计质量视角下上市公司内部审计发展趋势及完善路径
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