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审计论文

  • 2024-01-27湖南烟草企业审计信息化建设及优化
  • 2024-01-27乡村振兴战略下的村集体经济组织内部控制审计
  • 2024-01-26内部审计视角下领导干部经济责任审计存在问题及对策
  • 2024-01-25基于内部审计的经济责任审计对策
  • 2024-01-25生态环境治理专项资金审计监控效果影响因素研究
  • 2024-01-25新审计报告准则影响了审计师的审计风险敏感性吗?
  • 2024-01-25区块链在审计领域的应用
  • 2024-01-24烟草内部审计的创新发展和转型升级
  • 2024-01-24持续经营审计意见、市场环境与盈余管理
  • 2024-01-24推进重点部门(单位)成立党委(党组)审计委员会的探索与思考
  • 2024-01-23上市公司财务舞弊及审计失败研究——以康美药业股份有限公司为例
  • 2024-01-23建设项目全过程审计研究与案例分析
  • 2024-01-23Z会计师事务所审计风险评价及管控优化研究
  • 2024-01-21中小银行内部审计技术发展现状和问题研究
  • 2024-01-20供电企业纪检监察职能与内部审计监督融合的分析
  • 2024-01-20“商誉减值”风波要求内部审计做的新工作
  • 2024-01-16回归模型在审计实务中的应用研究
  • 2024-01-15企业增值型内部审计框架与相关问题研究
  • 2024-01-10基于大数据的中小企业审计信息化研究
  • 2024-01-08研发企业会计核算及审计方法探讨
  • 2024-01-04会计集中核算下医院内部审计的思考
  • 2024-01-03九好集团借壳上市财务舞弊审计失败原因及启示
  • 2024-01-01内部审计在公路施工企业财务管理中的应用
  • 2023-12-28基于证监会处罚决定的审计失败问题研究
  • 2023-12-27试析会计审计对财务管理的促进作用
  • 2023-12-27新《会计制度》对预算审计的影响探讨
  • 2023-12-26公共投资项目的跟踪审计研究
  • 2023-12-26浅谈会计与审计的内在相关性
  • 2023-12-24市县审计机关自然资源资产离任审计调查与研究——基于AH省一半以上市县审计机关调查
  • 2023-12-24内部审计人员应当勇做社会共治的参与者
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