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民营企业内部审计体系路径优化浅析

发布时间:2017-07-07 09:00

  本文关键词:民营企业内部审计体系路径优化浅析


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【摘要】:随着民营企业的不断发展,其对发展目标与模式都有了更高更新的要求,所以民营企业也纷纷开展了内部审计工作。但是,当前我国学术界对于内审的研究基本上都是以国有企业或者事业单位为研究对象的,很少关注民营企业。本文针对当前民营企业内审中存在的问题,对优化我国民营企业内部审计体系的路径进行分析,希望能够为广大民营企业改善内审体系提供一定的参考。
【作者单位】: 洛阳市财会中等专业学校;
【关键词】民营企业 内部审计 建议
【分类号】:F239.45;F276.5
【正文快照】: 图2机构设置与内部审计需求衔接模式表1增值型内部审计和一般内部审计对比项目名称目的主要职能全面性内容模式技术与方法和被审计机构之间的关系一般内部审计纠错、防弊监督部分财务、经济效益、内部控制静态、节点式核查主体与对象增值型内部审计纠错、防弊、增值监督、服务

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本文编号:529505

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