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审计论文

  • 2017-08-18可持续发展背景下的政府环境审计研究
  • 2017-08-18跟踪审计的“免疫防线”:体系构建与案例分析
  • 2017-08-18LN省农发行风险导向内部审计问题研究
  • 2017-08-18国家治理视角下推进审计结果公告的思考
  • 2017-08-18行为审计处理处罚配置:理论框架和经验数据分析
  • 2017-08-18行为审计处理处罚配置:理论框架和经验数据分析
  • 2017-08-18我国上市公司内部控制对审计意见的影响研究
  • 2017-08-18我国内部审计模式导向转变及路径分析
  • 2017-08-18上市公司内部控制整合审计探析
  • 2017-08-18皖北煤电集团公司内部控制审计研究
  • 2017-08-18现代风险导向的企业内部经济责任审计研究
  • 2017-08-18审计委员会特征与信息披露质量关系的实证研究
  • 2017-08-18融资租赁企业的审计要点
  • 2017-08-18促进房地产税收调控政策落实的审计信息化研究——基于土地增值税的计算机审计应用
  • 2017-08-18内部审计项目质量控制的方法
  • 2017-08-18企业套期保值相关审计问题研究
  • 2017-08-17谈判信心对审计人员谈判判断的影响
  • 2017-08-17上市公司审计质量影响因素的系统动力学研究
  • 2017-08-17内部审计参与国家治理的可行性探析
  • 2017-08-17拓展深化国有企业审计研究
  • 2017-08-17我国养老保险基金绩效审计问题探析
  • 2017-08-17会计师事务所转制政策对审计定价的影响
  • 2017-08-17审计师变更、前任审计师任期和会计信息可比性
  • 2017-08-17基于SWOT分析法的社会环境审计研究
  • 2017-08-17审计市场集中度对审计定价的影响研究
  • 2017-08-17审计信息披露差异的原因分析及对策探讨
  • 2017-08-17审计师行业专长与财务重述的实证研究
  • 2017-08-17内审服务基层央行治理机制浅析
  • 2017-08-16SWB后勤系统内部控制问题研究
  • 2017-08-16地方政府债务绩效审计质量控制评价指标体系研究
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