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审计管理论文

  • 2021-04-27大数据时代企业内部审计工作及优化策略探讨
  • 2021-04-26企业内部审计质量问题及解决方案
  • 2021-04-26企业财务风险管理中的内部审计协同效应研究
  • 2021-04-26股权集中度、股权质押与高质量外部审计需求关系研究
  • 2021-04-26基层审计机关党务业务共融共赢路径选择
  • 2021-04-26注册会计师审计风险及其控制对策
  • 2021-04-26基于跟踪审计的建设工程全过程造价控制探析
  • 2021-04-25上市公司年报审计中的常见问题刍议
  • 2021-04-25现代风险导向审计运用于中国上市公司的研究
  • 2021-04-25正中珠江会计师事务所对康美药业审计失败的案例研究
  • 2021-04-25浅谈绩效审计在党政领导干部经济责任审计中的运用
  • 2021-04-25昆山花桥都会晶彩园工程结算审计问题研究
  • 2021-04-24审计职业判断及其在实践中的应用研究
  • 2021-04-24基于内部控制的企业财务报表审计优化策略
  • 2021-04-24企业内部审计整改工作中存在问题及建议
  • 2021-04-24创新投入会导致审计溢价吗?
  • 2021-04-24精准扶贫政策跟踪审计的问责方式与路径
  • 2021-04-23企业内部审计质量控制措施探讨
  • 2021-04-23重庆:贯彻落实新规定深化区县党政领导干部经济责任审计工作
  • 2021-04-23国家审计治理“中介组织腐败”研究
  • 2021-04-23大数据背景下L校审计信息化课程改革研究
  • 2021-04-22浅谈云计算环境下的审计风险控制
  • 2021-04-22网络游戏企业收入审计应对策略分析
  • 2021-04-22大数据在自然资源资产离任审计中的应用分析
  • 2021-04-22大数据审计助推审计全覆盖的路径构建
  • 2021-04-22医院内部审计的风险防范探讨
  • 2021-04-22新形势下开展高校内部控制审计初探
  • 2021-04-22河南:探索对审计权力运行更有效的管理监督
  • 2021-04-21关键审计事项披露能否抑制企业盈余管理?
  • 2021-04-21Excel表格里的蹊跷
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