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审计管理论文

  • 2021-06-09科技资金绩效审计评价指标体系设计——以某省煤基重大专项为例
  • 2021-06-08全面贯彻落实内部审计工作规定,切实提高内部审计工作水平的几点建议
  • 2021-06-08新时代国家审计功能研究
  • 2021-06-08浅议大数据下审计模式的创新
  • 2021-06-07利安达对银都传媒的审计失败案例分析
  • 2021-06-07经济责任审计维护财政安全的实现路径研究
  • 2021-06-07棚户区改造工程跟踪审计探索与实践
  • 2021-06-07政府投资建设项目审计的量化评定指标构建
  • 2021-06-07资源环境责任离任审计的可变模糊评价研究
  • 2021-06-07加强现金流量表审计防范现金流失信息失真
  • 2021-06-06基于风险管理的国有企业内部经济责任审计项目思路探析
  • 2021-06-06探讨公立医院内部审计存在的问题及应对措施
  • 2021-06-06生态宜居城市环境绩效审计评价标准研究
  • 2021-06-06论企业内部审计的工作质量的控制与考核
  • 2021-06-06经济合同内部审计的有效做法和应用
  • 2021-06-06L会计师事务所运用现代风险导向审计影响因素分析
  • 2021-06-06北京:出台方案为基层减负
  • 2021-06-05基于大数据的数字化持续在线审计分析研究与应用——以电力体制改革环境为例
  • 2021-06-05农村合作金融机构纪检监察与内部审计有机结合的路径探析
  • 2021-06-05银行内部审计大数据应用思考
  • 2021-06-05全面实施预算绩效管理背景下推进高校绩效审计的思考
  • 2021-06-05会计师事务所声誉、规模与审计收费
  • 2021-06-05我国农村集体经济审计模式的制度变迁与创新路径研究
  • 2021-06-05媒体关注、盈余管理与审计风险
  • 2021-06-05统一采购单位基于供应链视角的信息化审计问题研究
  • 2021-06-05“双基础”政府财务报告编制、审计与应用问题研究
  • 2021-06-02BC集团第三方税务审计项目质量管理的研究
  • 2021-06-01审计师处罚对盈余质量影响的实证研究——基于2009—2017年证监会处罚的经验证据
  • 2021-05-27针对基层基建投资审计管理工作的相关思考
  • 2021-05-27内部审计在建筑企业会计风险管理的思考
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