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审计管理论文
2021-06-22
互联网技术信息化视角下政府审计问题研究
2021-06-22
基于COBIT视角的商业银行信息系统审计研究
2021-06-22
北京市市属高校修缮类项目内部审计现状分析及对策研究
2021-06-22
新时代我国审计工作的创新发展
2021-06-22
新时代高校绩效审计实施途径的探索
2021-06-22
扶贫资金审计应关注的内容和重点研究
2021-06-21
大数据、云计算背景下应用型高校审计教学改革探析
2021-06-21
会计审计风险因素与信息化审计策略研究
2021-06-21
审计委员会地位与公司价值研究
2021-06-21
会计审计对企业财务管理的促进意义研究
2021-06-21
中国特色社会主义审计制度的建立和发展
2021-06-21
审计报告准则改革对社会审计收费的影响分析
2021-06-20
审计意见对债权人决策影响的实证研究
2021-06-20
政府审计对央企创新绩效的影响研究
2021-06-20
高校内部审计业务外包管理与质量控制研究
2021-06-20
基层央行深化内部审计工作急需解决的问题及建议
2021-06-19
新审计准则中增加关键审计事项的思考
2021-06-19
浅议税务稽查与财务审计信息共享问题
2021-06-19
管理层配合程度与内部审计质量的博弈分析
2021-06-19
我国注册会计师事务所审计质量比较研究
2021-06-19
政府审计在养老服务产业的实践探索
2021-06-19
浅议企业内部审计工作的重要性
2021-06-18
董事的会计师事务所经历与审计师选择
2021-06-17
商业银行审计风险与管理探析
2021-06-17
媒体治理影响内部控制审计独立性吗——基于创业板上市公司的实证研究
2021-06-17
推进村居负责人经济责任审计方法研究
2021-06-17
关于企业内部审计增值性的思考
2021-06-17
基层审计人员心理因素对审计结果的影响分析
2021-06-17
量化风险等级在正泰审计中开花
2021-06-17
A股上市文化传媒业商誉风险的关键审计事项分析
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