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审计管理论文
2021-07-21
区块链技术对注册会计师审计的影响研究
2021-07-21
经济新常态下的企业内部审计计划编制工作分析
2021-07-21
工程造价审计应用的问题与建议研究
2021-07-21
A证券公司合规审计改进研究
2021-07-20
论经济责任审计向绩效审计的转型
2021-07-20
加强内部审计,提升工作质量,增加企业价值
2021-07-20
国家审计与内部审计耦合联动机制研究
2021-07-20
浅谈内部审计人员后续教育
2021-07-20
医药商业企业审计方法的选择及风险规避
2021-07-20
会计信息化对单位内部控制审计的影响及对策的分析
2021-07-20
构建“四位一体”的审计成果运用体系
2021-07-20
新时期红塔集团内部审计创新发展的实践与思考
2021-07-19
浙江:省审计厅出台意见力戒形式主义减轻基层负担
2021-07-19
国有企业领导人员经济责任审计风险及其控制研究
2021-07-19
论政府审计与政府治理的相互促进关系
2021-07-19
中石油管道二公司工程总承包项目风险导向内部审计研究
2021-07-18
关于会计信息系统审计问题的思考
2021-07-18
基于SMB模式的翻转课堂的设计——以《审计实务》为例
2021-07-18
内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示
2021-07-17
公共治理视角下完善国家审计全覆盖体制的研究
2021-07-16
程丽华副部长出席提升会计师事务所审计质量座谈会
2021-07-16
审计鉴证业务的专业程度对企业避税的影响研究
2021-07-16
上市公司变更会计师事务所的动因研究
2021-07-16
资源环境审计推进辽宁生态文明建设的实现路径
2021-07-15
基于现代风险导向的高校内部审计研究
2021-07-15
地理信息技术在自然资源资产离任审计中的应用研究现状与展望
2021-07-15
建筑安装企业内部审计与财务管理的分析
2021-07-15
精准扶贫审计存在的问题及对策研究
2021-07-15
异常审计费用与盈余质量——基于审计质量与市场感知视角的研究
2021-07-15
基于执业能力培养的审计学本科专业课程体系
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