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审计管理论文

  • 2023-05-14建筑施工企业内部审计与财务风险管理探析
  • 2023-05-14加强对电价电费的审计稽核及实施流程化管理对策
  • 2023-05-13如何开展建筑施工企业工程项目审计
  • 2023-05-13谈中小学校内部审计的重要性及工作策略
  • 2023-05-13企业管理者经济责任审计及其风险管控
  • 2023-05-13构建风险导向和价值提升的内审内控工作体系——进一步加强广百集团内审内控工作的思考和建议
  • 2023-05-12一拉一推,共同推进内部审计整改落到实处
  • 2023-05-12浅谈起步阶段的内审职责设定
  • 2023-05-12重要性水平在审计报告中的运用
  • 2023-05-11浅析新常态下旅游企业的审计风险及对策
  • 2023-05-10医院财务收支审计风险与防范对策研究
  • 2023-05-10浅谈固定资产的虚增舞弊方式及审计方法
  • 2023-05-07银行IT审计体系构建研究
  • 2023-05-07大数据时代下优化高职审计课程资源的必要性研究
  • 2023-05-07集团企业内部审计存在问题及对策探讨
  • 2023-05-07宋朝审计制度的进程、演化与评价
  • 2023-05-07模糊综合评价模型在审计风险评估中的应用研究
  • 2023-05-06浅谈企业审计效果制约因素及解决对策
  • 2023-05-06浅议会计师事务所的审计风险及防范
  • 2023-05-04人工智能对审计行业的影响研究
  • 2023-05-04人工智能时代对审计行业影响的思考
  • 2023-04-30江苏油田:极寒时刻的内审选择
  • 2023-04-30经济新常态下如何加强企业内部审计
  • 2023-04-30如何有效防范消耗性生物资产审计风险及做好应对措施?
  • 2023-04-30项目公司博弈视阈下PPP审计成本控制研究
  • 2023-04-29榜样——河南审计先进典型风采
  • 2023-04-29我国注册会计师审计质量的因素分析与改善对策
  • 2023-04-29基于行为分解的函证程序执行策略研究
  • 2023-04-29审计师个人知识获取与审计质量
  • 2023-04-28区块链技术在审计函证程序中的应用
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