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审计管理论文

  • 2023-04-20试析新常态下油田内部审计战略转型的思考
  • 2023-04-19制造业企业内部审计存在的问题及对策研究
  • 2023-04-19燃气公司风险导向内部审计优化研究
  • 2023-04-18“招投标审计小工具”的开发及应用
  • 2023-04-18试析工会经审工作中的存在问题及解决措施
  • 2023-04-18政府审计学课堂教学过度娱乐化与教学质量研究
  • 2023-04-17利用信息化技术提升内审效能的思考——以淮南矿业集团内审信息化为例
  • 2023-04-17基于大数据环境下的政策跟踪审计
  • 2023-04-17浅析完善财政预算执行审计的具体对策
  • 2023-04-16大数据环境下事业单位审计探讨
  • 2023-04-14现代公立医院的内部审计研究
  • 2023-04-13新时代背景下构建和谐内审关系的思考
  • 2023-04-12论高校内部审计职能的强化
  • 2023-04-12当前基层央行内部审计监督面临的难点与对策
  • 2023-04-11浅论内部审计的法律责任
  • 2023-04-11会计师事务所审计风险控制研究——以福建金森并购连城兰花为例
  • 2023-04-11环境审计服务生态文明建设的理论探讨
  • 2023-04-11招投标审计案件处理实务探讨
  • 2023-04-10基于战略视角的内部审计价值提升与实施路径探索
  • 2023-04-10大数据时代背景下我国注册会计师审计风险防范研究
  • 2023-04-10财务管理中内部审计的应用价值研究
  • 2023-04-10以发现问题为驱动的经济效益审计课程案例库建设路径研究
  • 2023-04-10审计监督在国家监督体系中的定位及其功能独特性研究
  • 2023-04-09基层审计机关如何在乡村振兴中更好发挥作用
  • 2023-04-09A公司内部审计绩效评价体系现状浅析
  • 2023-04-09企业基于风险导向的内部审计体系构建
  • 2023-04-09集团公司内部审计职能的优化思路
  • 2023-04-08浅议如何选择合适的审计统计抽样方法
  • 2023-04-08打造“价值型”审计——国有投资公司改革背景下的GT集团审计工作转型实践
  • 2023-04-07函证程序在审计实务中的具体运用探究
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