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审计管理论文
2023-08-06
全面推进审计制度改革创新实践
2023-08-05
大数据背景下推进电网企业审计信息化建设的探究
2023-08-05
加强审计对提升国有企业经济运营管理的功效
2023-08-02
推进国省干线公路养护资金绩效审计的几点建议
2023-07-27
三方利益相关者博弈下公司内部控制质量研究
2023-07-25
现代企业审计信息化初探
2023-07-24
非财经类高校审计课程教学改革的探索
2023-07-01
关键审计事项的探析
2023-06-28
焦作市山阳区审计局开展“红色传承”主题党日活动
2023-06-28
现代风险导向审计在事业单位内部审计中的应用
2023-06-28
提高市县级审计机关独立性的研究 ————以泰州审计机关为例
2023-06-27
试析企业财务审计中存在的问题及应对策略
2023-06-23
基于新形势下的铁路内审风险分析及防范策略
2023-06-23
审计质量衡量指标的框架与借鉴
2023-06-18
高校实行审计全覆盖的思考
2023-06-18
批判性思维能力在审计学教学中的培养途径研究
2023-06-17
关于医院物资采购内部控制审计的探讨
2023-06-16
基于区块链技术的审计创新
2023-06-16
内部审计在会计风险管理中的应用探讨
2023-06-10
大数据环境下国家审计面临的问题和对策
2023-06-08
北京兴华会计师事务所对中澳集团审计失败案例研究
2023-06-08
企业财务管理中会计审计的作用探析
2023-06-05
综合大型企业集团的IT风险管理和审计课题研究报告
2023-06-04
国际化会计审计人才培养体系研究
2023-06-04
医院大型医用设备效益审计策略探析
2023-06-04
会计电算化对财务审计的影响研究
2023-06-03
试论企业内审与内控工作之间的关系
2023-06-03
浅议地方政府投融资平台公司财务收支审计应关注的重点事项
2023-06-03
浅谈我国小型会计师事务所审计质量的提高
2023-06-03
机器人流程自动化在内部审计中的应用实践
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