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审计管理论文

  • 2024-03-08审计资源配置问题及对策探讨
  • 2024-03-08现代风险导向审计模式下的内部审计研究
  • 2024-03-08基于自然语言技术的内部审计风险预警框架构建与应用——以NJ银行授信业务为例
  • 2024-03-08未决诉讼、内部控制质量与审计意见
  • 2024-03-07高校审计信息公开及绩效管理现状分析
  • 2024-03-06社会信任水平对审计定价的影响——基于CGSS数据的经验证据
  • 2024-03-06我国上市公司内部控制审计现状及改进对策
  • 2024-03-06环境卫生示范镇背后的秘密
  • 2024-03-06大数据下的审计风险及防控分析
  • 2024-03-06浅谈大数据时代背景对会计与审计的影响
  • 2024-03-05浅析政府审计外包的风险与应对
  • 2024-03-05内部审计对企业经营发展的重要性
  • 2024-03-04新三板农业类公司重大错报风险评估研究——以公准股份为例
  • 2024-03-04新时期强化国企内部审计建设的策略探究
  • 2024-03-03试析会计——税收差异对审计收费的影响
  • 2024-03-03外资持股、事务所规模与审计质量的关系研究
  • 2024-03-03大数据审计在财务共享服务中心的应用探讨
  • 2024-03-03大数据技术在企业内部审计中的应用研究
  • 2024-03-02C高新技术企业内部审计质量评估研究
  • 2024-03-02企业社会责任、产品市场竞争与审计收费
  • 2024-03-02站在区块链的肩膀上看审计
  • 2024-03-02强化企业内部审计的有效途径
  • 2024-03-01新时代商业银行内审工作定位思考
  • 2024-03-01乡镇财政收支审计中存在问题的原因分析及对策
  • 2024-02-29浅析内部控制缺陷对于审计意见的影响——以海润光伏为例
  • 2024-02-29县级审计机关开展领导干部自然资源资产离任审计的几点思考初探
  • 2024-02-28基于CiteSpaceV的我国政府绩效审计研究知识图谱分析
  • 2024-02-28基于PSR模型的大气环境绩效审计评价指标体系设计
  • 2024-02-26公立医院内部审计信息化建设的实践与探索
  • 2024-02-26人工智能背景下绩效审计工作的探索与实践
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