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审计论文
2017-04-06
XBRL财务报告审计模型及实现机制:一种框架研究
2017-04-06
L供电企业内部审计风险管理及控制研究
2017-04-06
内部控制的有效性、审计师评价与企业绩效
2017-04-06
黑龙江省审计厅经济责任审计研究
2017-04-05
基于公司治理的增值型内部审计研究
2017-04-05
我国保障性住房政策绩效审计评价研究
2017-04-05
A民营企业内部审计存在的问题及对策研究
2017-04-05
国家治理,国家审计与国家经济安全
2017-04-02
审计质量、交易成本与商业信用模式
2017-04-02
投资项目绩效审计评价指标体系与框架设计研究
2017-04-01
企业内部审计质量保证问题研究
2017-04-01
政府控制对审计质量的双重影响
2017-03-31
我国政府审计与注册会计师审计资源整合的研究
2017-03-30
媒体负面报道、诉讼风险与审计费用
2017-03-30
高校内部经济责任审计研究
2017-03-29
上市公司内部控制审计报告研究
2017-03-29
我国企业社会责任信息披露审计问题探讨
2017-03-29
地方政府投融资平台审计研究
2017-03-29
发审委身份公开、会计师事务所声誉与IPO公司盈余质量
2017-03-28
我国集团公司内部审计外包的研究
2017-03-28
内部控制与组织文化的契合及互动——特征辨析与路径探索
2017-03-28
我国上市公司审计委员会特征对独立审计质量的影响研究
2017-03-27
国家审计人员专业胜任能力研究
2017-03-27
陕西广电内部审计案例分析
2017-03-27
客户重要性、风险性质与审计质量——基于财务重述视角的经验证据
2017-03-26
经济依赖、声誉效应与审计质量——以会计师事务所分所为分析单位的实证研究
2017-03-25
国家审计推动完善国家治理的路径研究——基于国家审计信息属性的分析
2017-03-25
审计伦理判断能力能否通过教育提高——基于审计教育国际化项目的实验研究
2017-03-25
内部审计帮助企业增加价值——一个框架
2017-03-24
风险导向内部审计在我国上市公司应用问题研究
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