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审计论文

  • 2017-04-15信息化系统下内部审计风险及对策研究
  • 2017-04-14内部审计外包问题探析
  • 2017-04-14我国企业内部控制审计问题研究
  • 2017-04-14审计风险、审计定价与相对谈判能力——以受监管部门处罚或调查的公司为例
  • 2017-04-13企业集团统一审计能降低审计收费吗
  • 2017-04-12风险导向内部审计在我国的应用研究
  • 2017-04-12上市公司内部控制审计报告自愿披露的经济效果研究——基于倾向评分匹配法和双重差分法的分析
  • 2017-04-12现代企业风险管理和内部审计
  • 2017-04-12经济责任审计产生的动因和权力监督特征研究
  • 2017-04-11国家审计与反腐倡廉
  • 2017-04-11山东豪盛有限公司内部审计问题研究
  • 2017-04-11内部审计功能拓展研究
  • 2017-04-10我国环境审计研究
  • 2017-04-09金融审计中的数据分析
  • 2017-04-09重大错报风险的识别、评估及应对
  • 2017-04-09财务报告内部控制审计收费的影响因素——基于中国内地在美上市公司的实证研究
  • 2017-04-09工程项目竣工结算审计问题及对策研究
  • 2017-04-08我国政府审计职责及其完善对策研究
  • 2017-04-07公司治理导向内部审计研究
  • 2017-04-07我国增值型内部审计探析
  • 2017-04-07会计独董、治理环境与审计委员会勤勉度
  • 2017-04-06审计质量VS.信号显示——终极控制权、大股东治理战略与审计师选择
  • 2017-04-06中瑞岳华会计师事务所审计收费问题研究
  • 2017-04-06XBRL财务报告审计模型及实现机制:一种框架研究
  • 2017-04-06L供电企业内部审计风险管理及控制研究
  • 2017-04-06内部控制的有效性、审计师评价与企业绩效
  • 2017-04-06黑龙江省审计厅经济责任审计研究
  • 2017-04-05基于公司治理的增值型内部审计研究
  • 2017-04-05我国保障性住房政策绩效审计评价研究
  • 2017-04-05A民营企业内部审计存在的问题及对策研究
  • (责任编辑:admin)