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审计论文
2017-03-23
审计师声誉机制研究:基于会计师事务所合并的视角
2017-03-23
政府财务报表审计与政府会计改革:协同与路径设计——基于国家治理视角
2017-03-23
管理层干预、审计委员会独立性与盈余管理
2017-03-23
对某民营企业内部审计的问题研究
2017-03-23
风险导向内部审计研究
2017-03-22
内部审计质量与审计费用研究——基于中国上市公司的证据
2017-03-22
部门预算执行审计研究
2017-03-22
财务报表重大错报风险对审计收费影响的实证研究
2017-03-21
内部审计对内部控制有效性评价研究
2017-03-21
绩效审计在推动完善国家治理中的作用分析
2017-03-21
内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析
2017-03-21
风险导向内部审计模式在W公司的应用研究
2017-03-21
内部审计负责人特征与公司盈余质量关系研究
2017-03-21
多元环境审计工作格局构建研究
2017-03-21
城市商业银行内部审计与风险管理研究
2017-03-21
风险导向内部审计在上市公司中的应用研究
2017-03-21
会计师事务所合并、审计市场结构与审计定价
2017-03-20
现代风险导向审计应用研究
2017-03-20
我国国有企业增值型内部审计研究
2017-03-20
新审计准则的实施对审计收费的影响研究
2017-03-20
我国政府绩效审计实施效果影响因素实证研究
2017-03-19
盈余管理、盈余管理属性与审计意见——基于中国证券市场的经验证据
2017-03-19
审计意见、制度环境与融资约束——来自我国上市公司的实证分析
2017-03-18
后金融危机时代商业银行内部审计研究
2017-03-18
事务所规模、审计行业专长与知情交易概率
2017-03-18
国家治理现代化建设中的国家审计发展创新——“国家审计与国家治理体系和治理能力现代化”论坛综述
2017-03-18
基于公司治理的审计收费影响因素实证研究
2017-03-18
中国内部审计需求调查与发展方略
2017-03-18
上市公司非标准审计意见研究
2017-03-17
银行治理、股权结构与审计收费——基于A股上市公司的经验证据
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