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审计管理论文

  • 2023-01-28国地税合并下税收审计模式研究
  • 2023-01-26企业内部控制审计信息化风险与应对策略研究
  • 2023-01-25内部审计质量影响因素研究综述
  • 2023-01-25试论电力企业内部审计风险的成因及对策
  • 2023-01-15KZ公司关联方交易审计问题研究
  • 2023-01-12地方政府应设立专门权威高效的内审监管机构——关于加强内部审计工作有关问题的探讨
  • 2023-01-12浅谈企业审计的风险及防范对策
  • 2023-01-12高职院校内部审计管理的策略研究
  • 2023-01-05股权结构与审计收费的相关性研究
  • 2023-01-04试论高校基建修缮工程审计存在的问题及对策
  • 2023-01-03金融机构案件风险及审计策略
  • 2022-12-25工程竣工结算中存在的问题及审计对策
  • 2022-12-25会计审计与会计财务核算中的问题探讨
  • 2022-12-25大数据模式下企业审计风险防控
  • 2022-12-24对重点业务环节实施专项审计的实践与思考
  • 2022-12-23新时期高校内部审计转型分析
  • 2022-12-23财务造假的审计策略思考——以康美药业为例
  • 2022-12-23假设检验在审计抽样中的应用
  • 2022-12-23新时代医院内审技术方法创新探究
  • 2022-12-23浅谈工业企业主营业务收入真实性审计方法
  • 2022-12-22供应商可持续发展审计——基于德国化工企业实践的研究
  • 2022-12-22新形势下内部审计服务基层央行治理建议
  • 2022-12-22河南:建立审计专家组制度
  • 2022-12-21浅析破产审计中的风险与防范
  • 2022-12-18经济责任审计案例分析与启示
  • 2022-12-18如何对企业加强财务审计工作重点分析
  • 2022-12-18大数据时代发展管理审计的机遇与挑战分析
  • 2022-12-18经济新常态下如何加强电力企业内部审计工作
  • 2022-12-18浅论当前我国银行内部审计问题
  • 2022-12-18大数据背景下会计师事务所如何做好审计工作
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