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审计管理论文
2023-01-28
国地税合并下税收审计模式研究
2023-01-26
企业内部控制审计信息化风险与应对策略研究
2023-01-25
内部审计质量影响因素研究综述
2023-01-25
试论电力企业内部审计风险的成因及对策
2023-01-15
KZ公司关联方交易审计问题研究
2023-01-12
地方政府应设立专门权威高效的内审监管机构——关于加强内部审计工作有关问题的探讨
2023-01-12
浅谈企业审计的风险及防范对策
2023-01-12
高职院校内部审计管理的策略研究
2023-01-05
股权结构与审计收费的相关性研究
2023-01-04
试论高校基建修缮工程审计存在的问题及对策
2023-01-03
金融机构案件风险及审计策略
2022-12-25
工程竣工结算中存在的问题及审计对策
2022-12-25
会计审计与会计财务核算中的问题探讨
2022-12-25
大数据模式下企业审计风险防控
2022-12-24
对重点业务环节实施专项审计的实践与思考
2022-12-23
新时期高校内部审计转型分析
2022-12-23
财务造假的审计策略思考——以康美药业为例
2022-12-23
假设检验在审计抽样中的应用
2022-12-23
新时代医院内审技术方法创新探究
2022-12-23
浅谈工业企业主营业务收入真实性审计方法
2022-12-22
供应商可持续发展审计——基于德国化工企业实践的研究
2022-12-22
新形势下内部审计服务基层央行治理建议
2022-12-22
河南:建立审计专家组制度
2022-12-21
浅析破产审计中的风险与防范
2022-12-18
经济责任审计案例分析与启示
2022-12-18
如何对企业加强财务审计工作重点分析
2022-12-18
大数据时代发展管理审计的机遇与挑战分析
2022-12-18
经济新常态下如何加强电力企业内部审计工作
2022-12-18
浅论当前我国银行内部审计问题
2022-12-18
大数据背景下会计师事务所如何做好审计工作
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