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审计管理论文

  • 2022-12-03财政资金绩效审计工作中存在的问题及完善建议
  • 2022-11-12新形势下公司财务舞弊审计探讨
  • 2022-11-12论内部审计在促进企业加强风险管理的作用
  • 2022-11-12民营企业内部审计若干问题研究
  • 2022-11-11国家审计与内部审计协同发展的创新模式研究
  • 2022-11-11央行内部审计信息化建设问题探讨
  • 2022-11-10中国内部审计协会来陕调研
  • 2022-11-06宁波原水集团纪检监察与内部审计联动工作机制探析
  • 2022-11-05关于领导干部自然资源资产离任审计的若干思考
  • 2022-11-05新常态下精准扶贫审计存在的问题及监督策略探析
  • 2022-11-04人工智能时代企业财务审计的应用
  • 2022-11-04政府会计制度下的内部审计重点
  • 2022-11-03关于进一步深化新时代下预算执行审计的几点思考
  • 2022-11-03同一蔚蓝天空,共享小康繁荣梦——省审计厅开展国家扶贫日走访活动
  • 2022-11-03大数据环境下的持续审计探析
  • 2022-10-30国家治理视角下财政预算审计改进策略研究
  • 2022-10-30工程项目大数据化审计工作的难题应对
  • 2022-10-29政府审计对国有企业治理和资产保值增值影响——基于审计“治理观”动因新论视角
  • 2022-10-29审计监督全覆盖下资源环境审计如何顺应新时代的发展要求
  • 2022-10-28公立医院内部审计存在的问题和对策探讨
  • 2022-10-22关于政府投资审计中常见的问题及对策的思考
  • 2022-10-21农业科研单位发展中的内部审计转型路径探索
  • 2022-10-21论审计重要性与审计风险防范
  • 2022-10-21上市公司财务报表审计质量控制探索
  • 2022-10-20新医改政策下公立医院加强内部审计的探究
  • 2022-10-20混合教学模式下的审计学教学案例设计及运行研究
  • 2022-10-19高校工程结算审计风险防范管理
  • 2022-10-19浅谈企业应收款项审计中常见的问题及对策
  • 2022-10-19高职审计课程精准教学及其有效性探析
  • 2022-10-19新形势下内部审计与内部控制关系研究
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