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审计管理论文
2022-12-03
财政资金绩效审计工作中存在的问题及完善建议
2022-11-12
新形势下公司财务舞弊审计探讨
2022-11-12
论内部审计在促进企业加强风险管理的作用
2022-11-12
民营企业内部审计若干问题研究
2022-11-11
国家审计与内部审计协同发展的创新模式研究
2022-11-11
央行内部审计信息化建设问题探讨
2022-11-10
中国内部审计协会来陕调研
2022-11-06
宁波原水集团纪检监察与内部审计联动工作机制探析
2022-11-05
关于领导干部自然资源资产离任审计的若干思考
2022-11-05
新常态下精准扶贫审计存在的问题及监督策略探析
2022-11-04
人工智能时代企业财务审计的应用
2022-11-04
政府会计制度下的内部审计重点
2022-11-03
关于进一步深化新时代下预算执行审计的几点思考
2022-11-03
同一蔚蓝天空,共享小康繁荣梦——省审计厅开展国家扶贫日走访活动
2022-11-03
大数据环境下的持续审计探析
2022-10-30
国家治理视角下财政预算审计改进策略研究
2022-10-30
工程项目大数据化审计工作的难题应对
2022-10-29
政府审计对国有企业治理和资产保值增值影响——基于审计“治理观”动因新论视角
2022-10-29
审计监督全覆盖下资源环境审计如何顺应新时代的发展要求
2022-10-28
公立医院内部审计存在的问题和对策探讨
2022-10-22
关于政府投资审计中常见的问题及对策的思考
2022-10-21
农业科研单位发展中的内部审计转型路径探索
2022-10-21
论审计重要性与审计风险防范
2022-10-21
上市公司财务报表审计质量控制探索
2022-10-20
新医改政策下公立医院加强内部审计的探究
2022-10-20
混合教学模式下的审计学教学案例设计及运行研究
2022-10-19
高校工程结算审计风险防范管理
2022-10-19
浅谈企业应收款项审计中常见的问题及对策
2022-10-19
高职审计课程精准教学及其有效性探析
2022-10-19
新形势下内部审计与内部控制关系研究
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