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审计管理论文
2023-04-01
大数据对审计的挑战及其应对措施
2023-04-01
深化国有企业和国有资本审计监督的思考
2023-03-31
强制披露社会责任报告与审计收费的实证研究
2023-03-31
大数据时代的云审计网络与信息安全研究
2023-03-30
法制环境下审计实践存在的问题及对策
2023-03-30
基于关联规则的银行内部审计应用——以A银行个人贷款客户数据为例
2023-03-29
浅谈新形势下的企业货币资金审计
2023-03-29
大数据时代下的协同审计模式探析
2023-03-28
试论企业内部审计与风险管理的关系
2023-03-28
基于层次分析法的全过程审计BIM应用障碍研究
2023-03-27
加强纪检监察与内部审计工作、促进煤矿企业稳定发展的几点思考
2023-03-27
内部审计视角下基层国债监管存在的问题及建议
2023-03-27
浅议会计师事务所审计业务质量控制
2023-03-27
事业单位内部审计风险与防范对策分析
2023-03-26
新医改环境下医院内部审计体系的重构策略
2023-03-26
基建项目结算审计探讨
2023-03-25
建设项目全过程跟踪审计风险评估
2023-03-24
企业审计存在的问题及改进
2023-03-24
企业内部审计与内控制度建设探析
2023-03-24
基于网络治理视角的高校内部审计转型研究
2023-03-23
“一带一路”国家审计体制介绍之萨尔瓦多共和国
2023-03-23
加强高校处级领导干部经济责任审计成果运用途径探析
2023-03-23
政策执行效果审计与企业创新能力提升
2023-03-21
内部审计在金融企业风险管理中的作用研究
2023-03-20
现代企业财务内部审计风险分析
2023-03-20
创新审计方法,实现审计价值增值——以某高校工程审计实践经验为例
2023-03-20
浅议高校会计审核工作中存在的问题与对策
2023-03-19
对分课堂模式在“审计学”课程中的应用研究
2023-03-19
“软文化”筑起一道“硬屏障”——人行宜丰县支行内审工作的几点做法
2023-03-19
社会有机体理论视角下的经济责任审计全覆盖运行机制研究
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