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审计管理论文
2022-12-10
大数据背景下基于应用型人才培养的本科审计学课程改革
2022-12-10
装备研发审计项目资源优化配置研究
2022-12-10
国家审计全覆盖的实现路径探析
2022-12-09
企业会计信息化审计遇到的问题及方法
2022-12-08
内部审计风险与财务风险的关系探讨
2022-12-08
企业内部审计信息化建设的风险与优化
2022-12-08
村级财务审计中发现的问题及整改措施
2022-12-08
新时期国有企业内部审计整改存在的问题及对策研究
2022-12-08
高校审计课程教学改革措施浅析
2022-12-08
高校内部审计工作整合评价的模式构建与案例分析
2022-12-07
高职院校审计专业人才培养模式创新与发展的供需分析
2022-12-06
内审体系在企业财务风险管理中的运用
2022-12-06
审计报告新准则对审计报告时滞影响研究
2022-12-06
探讨国有资产监管的改变及内部审计方式转型
2022-12-05
企业内部审计对企业外部投资者的影响分析——基于分析师盈利预测视角
2022-12-05
基于云计算服务平台的大数据审计系统研究
2022-12-05
审计治理视角下金融创新与风险防范
2022-12-05
对烟草行业内部审计创新的思考
2022-12-04
简述保险企业内部审计的优势与局限性
2022-12-04
调换审计机构不要太任性
2022-12-04
关于我国政府绩效审计问题的研究
2022-12-03
财政资金绩效审计工作中存在的问题及完善建议
2022-11-12
新形势下公司财务舞弊审计探讨
2022-11-12
论内部审计在促进企业加强风险管理的作用
2022-11-12
民营企业内部审计若干问题研究
2022-11-11
国家审计与内部审计协同发展的创新模式研究
2022-11-11
央行内部审计信息化建设问题探讨
2022-11-10
中国内部审计协会来陕调研
2022-11-06
宁波原水集团纪检监察与内部审计联动工作机制探析
2022-11-05
关于领导干部自然资源资产离任审计的若干思考
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