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审计管理论文

  • 2022-12-10大数据背景下基于应用型人才培养的本科审计学课程改革
  • 2022-12-10装备研发审计项目资源优化配置研究
  • 2022-12-10国家审计全覆盖的实现路径探析
  • 2022-12-09企业会计信息化审计遇到的问题及方法
  • 2022-12-08内部审计风险与财务风险的关系探讨
  • 2022-12-08企业内部审计信息化建设的风险与优化
  • 2022-12-08村级财务审计中发现的问题及整改措施
  • 2022-12-08新时期国有企业内部审计整改存在的问题及对策研究
  • 2022-12-08高校审计课程教学改革措施浅析
  • 2022-12-08高校内部审计工作整合评价的模式构建与案例分析
  • 2022-12-07高职院校审计专业人才培养模式创新与发展的供需分析
  • 2022-12-06内审体系在企业财务风险管理中的运用
  • 2022-12-06审计报告新准则对审计报告时滞影响研究
  • 2022-12-06探讨国有资产监管的改变及内部审计方式转型
  • 2022-12-05企业内部审计对企业外部投资者的影响分析——基于分析师盈利预测视角
  • 2022-12-05基于云计算服务平台的大数据审计系统研究
  • 2022-12-05审计治理视角下金融创新与风险防范
  • 2022-12-05对烟草行业内部审计创新的思考
  • 2022-12-04简述保险企业内部审计的优势与局限性
  • 2022-12-04调换审计机构不要太任性
  • 2022-12-04关于我国政府绩效审计问题的研究
  • 2022-12-03财政资金绩效审计工作中存在的问题及完善建议
  • 2022-11-12新形势下公司财务舞弊审计探讨
  • 2022-11-12论内部审计在促进企业加强风险管理的作用
  • 2022-11-12民营企业内部审计若干问题研究
  • 2022-11-11国家审计与内部审计协同发展的创新模式研究
  • 2022-11-11央行内部审计信息化建设问题探讨
  • 2022-11-10中国内部审计协会来陕调研
  • 2022-11-06宁波原水集团纪检监察与内部审计联动工作机制探析
  • 2022-11-05关于领导干部自然资源资产离任审计的若干思考
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