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审计管理论文
2022-10-09
数据透视表在审计中的运用技巧
2022-10-09
论国有企业领导干部经济责任审计
2022-10-09
大数据下精准扶贫政策跟踪审计风险与防控
2022-10-08
BIM在高校内部工程审计中的应用研究
2022-10-08
新时代高校内部审计转型的问题和对策
2022-10-08
精准扶贫跟踪审计的体系构建
2022-10-06
国家审计参与全面从严治党的可行性及路径选择
2022-10-06
关于现代网络技术在企业财务审计中的运用探究
2022-10-06
多数据耦合与电网企业审计风险控制
2022-10-06
论政府审计推进腐败治理的路径
2022-10-05
浅析施工企业如何建立以风险控制为导向的内部审计
2022-10-05
国企内部审计研究——基于X建设集团有限公司的调研
2022-10-04
论供电企业纪检监察职能与内部审计监督的有效融合
2022-10-04
现代风险导向审计及在我国运用的研究
2022-10-04
建筑施工企业财务风险管理中内部审计的作用分析
2022-10-03
行政事业单位预算执行和其他财务收支审计探析——以卫生健康行业为例
2022-10-03
自然资源资产离任审计研究文献综述
2022-09-30
中小型会计师事务所审计质量问题探析
2022-09-30
构建内部审计发现问题整改机制的路径探讨
2022-09-30
“情商+智商”双线并行的教学模式在审计教学中的应用研究
2022-09-29
领导干部自然资源资产离任审计分析平台研究
2022-09-28
商业银行固定资产审计方法浅议
2022-09-28
3S技术在土地资源审计中的应用
2022-09-28
国有企业招投标工作的风险防范、监督和审计分析
2022-09-28
瑞华会计师事务所北京总部审计收费问题研究
2022-09-27
林业内部审计工作现状探析——以三门峡市林业审计工作为例
2022-09-24
新时代下国家审计的作用透视分析
2022-09-24
国有企业内部审计质量控制探讨
2022-09-21
互联网背景下审计发展趋势与注册会计师审计风险
2022-09-21
审计保险假说和保险价值研究综述
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