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审计管理论文

  • 2022-02-24工程造价审计应当重视工程试验检测数据
  • 2022-02-23会计工作中审计风险及控制路径分析
  • 2022-02-22公众参与促进政府审计腐败治理影响因素研究
  • 2022-02-22销售与收款循环重大错报风险探索――基于财务报表审计
  • 2022-02-22农业类上市公司审计失败的原因及对策
  • 2022-02-21新时代地方党政主要领导干部经济责任审计创新研究
  • 2022-02-21环保资金存在的常见问题和对策探究
  • 2022-02-21高校科研经费审计问题及对策研究
  • 2022-02-21文化与管理制度的匹配性审计
  • 2022-02-20浅谈国有企业风险导向内部审计
  • 2022-02-20山东:开展审计查出问题整改情况“回头看”
  • 2022-02-20董事会特征与审计质量的关系研究——基于2016年沪市上市公司
  • 2022-02-20管理会计对提高财务审计质量中的价值研究
  • 2022-02-20浅析高校内部审计全覆盖的实现路径
  • 2022-02-20XBRL环境下持续审计问题探讨——以上海电气为例
  • 2022-02-19医用耗材采购管理的内部审计研究
  • 2022-02-19政府投资工程设计审计中合谋防范博弈分析
  • 2022-02-19谈谈企业转制中的内部审计作用
  • 2022-02-19当前高校经济责任审计存在问题及改善策略——以广东省为例
  • 2022-02-19新时代提升高校内部审计服务能力的思考
  • 2022-02-19基层领导干部自然资源资产审计探究
  • 2022-02-19内部审计视域下企业内控流程梳理与风险管理问题的研究
  • 2022-02-19人工智能在审计工作中的应用探讨
  • 2022-02-19经济责任审计视角下高校财务管理问题以及路径探究
  • 2022-02-19论经济新常态下内部审计价值的提升
  • 2022-02-19计算机审计课程改革与探索
  • 2022-02-18基于内部控制视角下的内部审计分析
  • 2022-02-18事业单位内部审计工作问题和应对措施探讨
  • 2022-02-18浅析电网工程竣工决算审计要点
  • 2022-02-17基于未确知测度理论的外汇风险导向审计研究
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