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审计管理论文

  • 2022-02-17完善企业内部审计的思考
  • 2022-02-16内部审计视角下的EPC总承包模式风险及应对策略
  • 2022-02-16公立医院内部审计在内部控制建设中的新认识
  • 2022-02-16外部审计增强审慎监管有效性的国际镜鉴
  • 2022-02-16新时代审计宣传工作点滴谈
  • 2022-02-15基于内审视角的建筑企业项目成本管理体会
  • 2022-02-15新形势下的离任审计对策
  • 2022-02-15国有企业治理目标导向下的多主体审计协同机制研究
  • 2022-02-15如何构建实时性内审指标监测体系
  • 2022-02-15基层党建与审计业务深度融合的实现路径
  • 2022-02-15大数据环境下商业银行内部审计面临的机遇与挑战
  • 2022-02-14无人机在基本建设和审计管理中的应用
  • 2022-02-14大数据背景下应用型高校审计实践教学改革研究
  • 2022-02-13议大数据环境下的企业内部审计
  • 2022-02-13基于资产负债表的领导干部自然资产离任审计方法研究——以甘肃省水资源审计为例
  • 2022-02-13内部审计在服装企业会计控制中的作用及对策初探
  • 2022-02-13大数据环境下的审计工作变革与策略
  • 2022-02-12文化产业发展专项资金绩效审计研究
  • 2022-02-12如何提升企业审计人员的素质
  • 2022-02-12中国审计学会2018年度合作课题研究报告选编
  • 2022-02-12构建企业内部绩效审计评价指标体系研究
  • 2022-02-11关于内审咨询有效利用途径的思考——以青海省海西州为例
  • 2022-02-11国家审计对领导干部受托责任监测功能的实现研究
  • 2022-02-11论国家审计工作质量的控制与考核
  • 2022-02-11委托代理视角下的PPP项目管理审计
  • 2022-02-11商业银行审计整改:流程切入的改进路径
  • 2022-02-10基于物联网技术的大数据审计
  • 2022-02-10农信社审计问题整改质效的几点建议
  • 2022-02-10“科技强审”的发展与现实路径
  • 2022-02-10大数据时代企业内部审计信息化研究
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