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审计管理论文
2022-02-17
完善企业内部审计的思考
2022-02-16
内部审计视角下的EPC总承包模式风险及应对策略
2022-02-16
公立医院内部审计在内部控制建设中的新认识
2022-02-16
外部审计增强审慎监管有效性的国际镜鉴
2022-02-16
新时代审计宣传工作点滴谈
2022-02-15
基于内审视角的建筑企业项目成本管理体会
2022-02-15
新形势下的离任审计对策
2022-02-15
国有企业治理目标导向下的多主体审计协同机制研究
2022-02-15
如何构建实时性内审指标监测体系
2022-02-15
基层党建与审计业务深度融合的实现路径
2022-02-15
大数据环境下商业银行内部审计面临的机遇与挑战
2022-02-14
无人机在基本建设和审计管理中的应用
2022-02-14
大数据背景下应用型高校审计实践教学改革研究
2022-02-13
议大数据环境下的企业内部审计
2022-02-13
基于资产负债表的领导干部自然资产离任审计方法研究——以甘肃省水资源审计为例
2022-02-13
内部审计在服装企业会计控制中的作用及对策初探
2022-02-13
大数据环境下的审计工作变革与策略
2022-02-12
文化产业发展专项资金绩效审计研究
2022-02-12
如何提升企业审计人员的素质
2022-02-12
中国审计学会2018年度合作课题研究报告选编
2022-02-12
构建企业内部绩效审计评价指标体系研究
2022-02-11
关于内审咨询有效利用途径的思考——以青海省海西州为例
2022-02-11
国家审计对领导干部受托责任监测功能的实现研究
2022-02-11
论国家审计工作质量的控制与考核
2022-02-11
委托代理视角下的PPP项目管理审计
2022-02-11
商业银行审计整改:流程切入的改进路径
2022-02-10
基于物联网技术的大数据审计
2022-02-10
农信社审计问题整改质效的几点建议
2022-02-10
“科技强审”的发展与现实路径
2022-02-10
大数据时代企业内部审计信息化研究
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