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2017-05-27
DH会计师事务所审计风险研究
2017-05-26
企业经济责任审计报告的信息质量评估研究
2017-05-26
中国政府审计制度研究—现状、问题与改革对策建议
2017-05-26
企业环境绩效审计评价指标体系的构建
2017-05-25
我国政府绩效审计的现状、问题及其对策研究
2017-05-25
大型工程项目跟踪审计权力配置机理研究
2017-05-25
内部控制、独立审计对盈余质量的影响研究
2017-05-25
技术创新战略管理下的技术创新审计研究
2017-05-25
政府审计腐败治理功能与治理效果研究
2017-05-25
中国中小企业人力资源管理审计研究
2017-05-24
舞弊风险高估倾向对舞弊审计资源配置的影响研究
2017-05-24
公司治理中苏州银行内部审计问题研究
2017-05-24
我国房地产业上市公司财务风险对审计收费影响的实证研究
2017-05-24
湖南省建设银行内部审计质量控制体系设计研究
2017-05-24
我国国家审计体制改革设想分析
2017-05-23
内部控制和外部审计在抑制盈余管理方面的关系的实证研究
2017-05-23
上市公司会计差错与审计风险研究
2017-05-23
衍生金融工具、审计费用与审计质量
2017-05-23
会计师事务所规模化、组织形式变更与审计质量研究
2017-05-22
上市公司审计意见影响因素实证研究
2017-05-22
风险导向内部审计在H燃气公司的应用研究
2017-05-22
QS县农业专项资金绩效审计评价指标研究
2017-05-22
XBRL环境下持续审计模式的审计风险研究
2017-05-22
内部审计独立性对内部控制水平影响的实证研究
2017-05-22
基于内部控制质量视角的上市公司审计师选择研究
2017-05-21
审计收费对上市公司未来风险指示作用的实证研究
2017-05-21
我国上市公司内部控制审计收费影响因素研究
2017-05-21
ZSYHB公司价值增值型内部审计应用研究
2017-05-21
行政处罚对审计质量影响的实证研究
2017-05-20
独立审计社会信用监管机制研究
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