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审计管理论文
2017-05-08
我国标准审计报告的改进研究
2017-05-08
政府审计处理处罚效应及对策研究
2017-05-07
国家治理视角下的国家审计信息披露研究
2017-05-07
审计意见、企业特征与商业信用融资
2017-05-06
商业银行反洗钱内部审计研究
2017-05-05
审计委员会的行业专长对财务报告质量和审计费用的影响研究
2017-05-05
基于重大错报风险的审计风险模型研究
2017-05-05
上市公司财务重述与审计费用研究
2017-05-05
上市公司代理成本与审计意见相关性研究
2017-05-05
基于协同理论的环境审计评价体系研究
2017-05-04
国家审计治理腐败问题研究
2017-05-04
论我国地方政府绩效审计及其模式的选择
2017-05-04
东营银行内部审计信息化建设研究
2017-05-03
媒体关注对审计质量的影响研究
2017-05-02
基于金辉项目的华穗事务所的现代风险导向审计改进研究
2017-05-02
我国商业银行增值型内部审计研究
2017-05-02
基于现代风险导向审计模式的高校内部审计风险研究
2017-05-01
基于公司治理的上市公司内部审模式选择
2017-05-01
低碳经济下企业环境绩效审计评价指标体系构建
2017-05-01
我国上市公司内部审计对企业价值影响的实证研究
2017-05-01
石家庄市农村公共投资绩效审计问题研究
2017-05-01
带强调事项段无保留审计意见的信息含量研究
2017-04-30
会计师事务所转制为特殊普通合伙制对审计质量的影响研究
2017-04-30
M银行内部审计质量提升研究
2017-04-30
审计委员会独立性与审计质量的相关性研究
2017-04-29
审计质量对上市公司代理成本的影响研究
2017-04-29
我国社会保障基金审计监督研究
2017-04-28
信息化背景下国家审计中的审计取证研究
2017-04-28
企业产权性质、审计师声誉与审计质量
2017-04-28
政府审计问责制研究
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