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审计管理论文

  • 2017-04-28政府审计问责制研究
  • 2017-04-28审计委员会特征对内部控制质量的影响研究
  • 2017-04-28基于社会主义民生观的社会保障基金审计研究
  • 2017-04-27DT经济开发区土地利用绩效审计研究
  • 2017-04-27宁夏养老保险基金联网审计应用研究
  • 2017-04-27LS集团内部审计组织体系改进研究
  • 2017-04-27航天五院经济责任审计中发现的问题及解决对策研究
  • 2017-04-27上市公司盈余管理与非标准审计意见相关性实证研究
  • 2017-04-27风险社会理论视角下的我国地方政府债务审计研究
  • 2017-04-27XX公司内部审计管理优化研究
  • 2017-04-27卓越绩效管理审计-B集团初步应用理论与实务分析
  • 2017-04-26矿产资源开发项目绩效审计评价体系研究
  • 2017-04-26基于审计信息产权安排的审计独立性问题研究
  • 2017-04-26A公司分包结算审计价值最大化研究
  • 2017-04-26强制审计轮换制度研究
  • 2017-04-26民营上市公司内部审计质量与公司绩效关系研究
  • 2017-04-25内部控制审计收费影响因素研究
  • 2017-04-25审计师声誉、会计信息质量与市场反应
  • 2017-04-24会计师事务所合并对审计市场结构及审计收费的影响
  • 2017-04-24深圳市党政领导干部经济责任审计结果公开研究
  • 2017-04-24内部控制审计报告、审计师声誉与权益资本成本
  • 2017-04-24某国有商业银行审计局C分局IT审计研究
  • 2017-04-23审计机关廉政风险防控体系研究
  • 2017-04-23地域差异视角下的审计费用影响因素研究
  • 2017-04-23促进国家金融审计功能实现的途径探析
  • 2017-04-23审计任期、高管会计师事务所关联与审计质量的研究
  • 2017-04-23山西资源型经济转型中政府投融资审计研究
  • 2017-04-21上市公司持续经营能力对审计意见的影响研究
  • 2017-04-21长春市A房地产公司内部审计优化研究
  • 2017-04-21上市公司盈余管理对审计师变更的影响
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