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审计管理论文
2017-03-28
我国国有控股商业银行理财业务审计研究
2017-03-28
股权结构与审计费用的关系研究
2017-03-27
基于协同视角的经济责任审计问题研究
2017-03-27
宣城市联网审计发展存在的问题与对策
2017-03-27
内部审计能减少财务违规吗?
2017-03-27
现代风险导向审计及实证研究
2017-03-27
广州市公共基础设施投资绩效审计问题研究
2017-03-26
国家治理视角下国家审计结果公告的市场反应研究
2017-03-26
上海市节能减排审计评价指标体系研究
2017-03-26
建设工程项目全过程跟踪审计研究
2017-03-26
政府基础设施投资项目绩效审计评价指标体系的研究
2017-03-26
基于智能技术的持续审计模型研究
2017-03-26
我国“三公”经费审计的问题及对策研究
2017-03-25
A银行内部审计部门绩效管理研究
2017-03-25
安阳钢铁集团内部审计案例分析
2017-03-25
S公司内部审计体系改进研究
2017-03-25
武汉钢铁集团风险导向内部审计的应用研究
2017-03-25
我国政府投资项目绩效审计问题探析
2017-03-24
XX企业内部审计质量控制研究
2017-03-24
上市公司审计定价影响因素的实证研究
2017-03-23
上市公司财务舞弊及审计治理研究
2017-03-23
公司治理对审计定价影响的实证分析
2017-03-23
工程项目施工阶段跟踪审计风险管理研究
2017-03-23
公允价值、盈佘管理与独立审计质量
2017-03-23
论我国上市公司常见的收入操纵方法及其防范对策
2017-03-23
H大学的经济责任审计改进研究
2017-03-22
我国经济责任审计运行效果实证分析
2017-03-22
云南省省属国有企业内部审计现状及发展调查报告
2017-03-22
我国中小商业银行内部审计体系研究
2017-03-22
审计监督治理功能的作用机理与实施路径研究
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