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审计管理论文
2017-05-16
对提高我国注册会计师审计独立性的思考
2017-05-16
SW会计师事务所审计重要性水平的职业判断研究
2017-05-15
AB银行河北分行国内保理业务内部审计方法研究
2017-05-15
审计委员会在公司治理中的作用机理和效果研究
2017-05-14
上市公司审计意见对经营业绩、过度投资的影响研究
2017-05-14
风险导向内部审计在铁路运输企业中的应用研究
2017-05-14
预算执行的计算机审计风险及控制研究
2017-05-14
我国商业银行内部审计研究
2017-05-14
中国农业银行内部审计问题研究
2017-05-13
高新技术企业技术创新绩效审计评价指标体系研究
2017-05-13
我国上市公司持续经营能力与审计意见相关性分析
2017-05-13
HB银行河北分行内审部门绩效管理体系改进研究
2017-05-13
会计师事务所的组织形式与审计质量
2017-05-13
基于平衡计分卡的内部审计增值评价体系探析
2017-05-12
我国上市公司环境信息披露审计研究
2017-05-12
可持续发展观下的环境责任审计研究
2017-05-12
国有商业银行经济责任审计引入现代风险导向审计方法的探讨
2017-05-12
环境审计理论和能力建设研究
2017-05-12
外部审计质量对上市公司外部融资成本影响的实证研究
2017-05-12
保障性住房跟踪审计模式研究
2017-05-12
信息化审计技术方法在S会计师事务所的应用研究
2017-05-12
中美政府审计准则比较与借鉴
2017-05-12
沈阳药科大学新校区建设项目全过程审计系统的建立与实施
2017-05-10
我国环境审计人员专业胜任能力问题探讨
2017-05-10
企业商业信用中审计信息传递作用的实证研究
2017-05-10
国家审计促进经济发展方式转变的路径研究
2017-05-10
ZH高速公路项目跟踪审计风险控制分析
2017-05-09
云南省农村信用社内部审计研究
2017-05-09
地方政府债务风险的审计评价指标体系研究
2017-05-09
大庆油田增值型内部审计研究
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