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审计管理论文
2017-03-21
NY集团构建增值型内部审计体系研究
2017-03-21
我国地方政府债务审计问题探析
2017-03-21
股权结构、审计质量与恶性增资
2017-03-21
企业内部审计理论价值实现困局研究—徐州地区企业调查
2017-03-21
国家审计职能优化研究
2017-03-21
中国创业板上市公司审计费用与审计意见购买行为的相关性研究
2017-03-21
基于分位数回归的审计费用影响因素研究
2017-03-21
我国公司治理框架中的内部审计问题探析
2017-03-21
县级公立医院改革视角下的跟踪审计研究
2017-03-21
超日太阳非标准审计报告案例研究
2017-03-21
亚星化学内部审计问题研究
2017-03-20
内部控制审计与财务报表审计质量的相关性研究
2017-03-20
交叉上市公司审计收费影响因素研究
2017-03-20
B.Y.集团内部审计优化研究
2017-03-19
M区文广局内部经济责任审计研究
2017-03-19
内部控制视角下云南省F医院工程建设项目审计案例研究
2017-03-19
会计师事务所规模与审计质量关系研究
2017-03-19
黑龙江省审计机关审计质量研究
2017-03-19
自发设立内部审计部门的民营企业能否发挥治理效果?
2017-03-18
审计人员道德强度对道德决策的预测作用
2017-03-18
我国上市公司中小股东权益的审计保护研究
2017-03-18
信息化环境下房地产上市公司审计风险研究
2017-03-18
某省邮政速递业务经济效益审计研究
2017-03-18
公司治理特征对审计收费的影响研究
2017-03-18
公募公益基金会的捐赠者意愿风险导向审计模式研究
2017-03-18
上市公司真实盈余管理对审计收费影响的研究
2017-03-18
会计师事务所合并与审计收费关系研究
2017-03-17
真实盈余管理、会计重述与审计报告时滞的实证研究
2017-03-17
治理导向审计下独立审计契约的研究
2017-03-17
我国财政预算执行绩效审计平台构建研究
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