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审计论文

  • 2022-02-17水利企业内部审计监督职能探讨
  • 2022-02-16浅析现代企业制度下的内部审计
  • 2022-02-16企业离任经济责任审计存在的问题及应对措施
  • 2022-02-16工程结算审计在架空入地项目中的研究
  • 2022-02-15审计社会网络分析的理论、特征及实践路径
  • 2022-02-15大数据时代下内部审计增值难点与方法探讨
  • 2022-02-15新审计报告准则下关键审计事项披露研究——基于国际“四大”事务所审计报告的分析
  • 2022-02-15关于扶贫审计工作的探讨——基于区块链视角
  • 2022-02-14审计知识图谱的构建与研究——基于Neo4j的图谱技术
  • 2022-02-14新时期高校科研经费审计中的问题与对策研究
  • 2022-02-14“三个着力”推进机关党建全面进步
  • 2022-02-14财政部等七部门推进会计师事务所函证数字化相关工作
  • 2022-02-13基于区块链的加密数字货币审计研究
  • 2022-02-13中小型会计师事务所审计质量控制分析
  • 2022-02-13新会计准则下企业财务审计探究
  • 2022-02-13新时代背景下医院基建(修缮)工程审计工作的思考与创新
  • 2022-02-13企业财务管理风险中的内部审计协同效应研究
  • 2022-02-12内部审计对组织重要创新的响应(二)
  • 2022-02-12新形势下医院内部管理干部经济责任审计的思考
  • 2022-02-12大数据时代下银行审计工作的开展与研究
  • 2022-02-12探索加强企业内部审计质量管理的途径
  • 2022-02-12会计师事务所审计质量提升实施路径研究
  • 2022-02-11中国地方政府性债务审计的探讨
  • 2022-02-10CEO过度自信、真实盈余管理与审计收费
  • 2022-02-10关于审计质量影响因素的研究综述
  • 2022-02-10内部审计结果运用存在的问题及策略
  • 2022-02-10风险导向审计的应用——以水产养殖业生物资产审计为例
  • 2022-02-10建设工程审计中常见问题分析与解决途径
  • 2022-02-10疫情背景下保险公司内部审计转型与智慧体系构想
  • 2022-02-10持续审计在我国商业银行内部审计中的应用研究
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