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审计论文
2022-10-29
基于ISO9001标准的A企业内部审计质量控制体系构建研究
2022-10-27
浅谈如何在组织中发挥内部审计的最大价值
2022-10-27
探讨军队财务管理中数据式审计模式的应用
2022-10-27
政府会计视角下高校内部审计策略分析
2022-10-22
推进基层审计项目高质量建设方法谈
2022-10-21
事业单位内部审计的现状与对策
2022-10-21
关于新时代高校内部审计基础理论的思考
2022-10-19
审计监督全面覆盖:涵义与实现路径
2022-10-19
金融业关键审计事项披露研究 ——以农业银行为例
2022-10-19
国有集团企业审计整改工作的现存问题及解决措施
2022-10-18
加强电力企业内部审计人才队伍建设的路径探讨
2022-10-18
关联方交易的审计风险识别与应对研究 ——以上会会计师事务所审计方正科技为例
2022-10-18
基于大数据视角下领导自然资源资产审计探析
2022-10-18
农业类上市公司审计失败案例分析
2022-10-17
大数据背景下工程审计信息化建设分析
2022-10-15
浅析企业所得税审计重点
2022-10-11
论审计整改的重要性
2022-10-11
决策树方法预测审计意见类型
2022-10-11
基于区块链技术的实时审计框架构建
2022-10-10
党旗在疫情防控一线上飘扬
2022-10-10
内部审计在医院内控评价体系构建中的作用
2022-10-09
云计算发展对会计及审计的挑战对策研究
2022-10-09
新形势下企业管理审计存在的问题及对策
2022-10-08
数字化审计视角下电网企业供电所审计质效提升探究
2022-10-08
医院基建工程审计的控制策略分析
2022-10-06
国家审计机关指导和监督内部审计路径研究
2022-10-06
军工企业集团审计信息化建设方案研究
2022-10-06
民营企业内部审计动因及问题研究
2022-10-06
监督者声誉提升机制的治理效应研究——来自签字审计师声誉提升的经验证据
2022-10-05
官员独董辞职会影响审计收费吗? ——基于“中组发18号”文件的实证研究
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