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审计论文
2022-04-23
金融审计嵌入的企业融资风险长效治理机制研究
2022-04-23
明代“自陈”“拾遗”对当今被审计与审计关系的启示
2022-04-22
审计师利用专家工作抑制盈余管理了吗?——基于关键审计事项披露的经验证据
2022-04-17
医院竟成了“福利院”——揭开精神病医院“特殊性”背后
2022-03-09
基于系统论的企业内部数字化审计体系研究
2022-02-28
关于财政专项资金绩效审计研究
2022-02-28
内部审计对高校资产管理的影响研究
2022-02-26
区块链技术在政府绩效审计中的运用分析
2022-02-24
我国自然资源资产审计问题及对策研究
2022-02-24
当政府审计站在互联网金融的“风口”上
2022-02-24
审计机关推动国有企业建立总审计师制度路径探析
2022-02-24
我国银行业应对金融制裁挑战的建议
2022-02-24
程丽华出席持续提升会计师事务所审计质量座谈会
2022-02-23
我国内向型管理审计与公司治理分析
2022-02-23
基层央行内部审计成果运用的思考
2022-02-23
大数据在审计工作中具体应用的探索
2022-02-23
上市公司审计收费与审计质量关系的实证研究
2022-02-22
区块链技术对内部审计的影响研究——兼论2019年内部审计工作要点
2022-02-22
内部审计质量的衡量、影响因素和效果:文献综述
2022-02-22
深化审计成果关键要诀在审计要情
2022-02-22
新建本科院校审计学专业课程建设探讨
2022-02-21
大气和土地资源污染防治审计工作措施分析——以河南省为例
2022-02-21
加强医院内部审计对促进医院财务管理的意义分析
2022-02-21
风险管理审计在公司发展中的作用
2022-02-21
就业补助专项资金审计重点与方法
2022-02-21
新常态下内部审计工作的思考
2022-02-21
秦淮河水污染防治环境审计调查
2022-02-21
大数据时代对审计的影响
2022-02-20
如何加强事业单位结算审计中心的内部控制
2022-02-20
物品台账审计的数学模型
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