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审计论文

  • 2022-02-10持续审计在我国商业银行内部审计中的应用研究
  • 2022-02-10审计信息化课程建设探讨
  • 2022-02-10大数据在审计全覆盖实践中的应用与思考
  • 2022-02-10关于建筑企业项目经效审计的重难点探讨
  • 2022-02-10政府审计、财政风险控制与政府治理水平的实证
  • 2022-02-09政府审计促进公共投资效率的路径研究
  • 2022-02-09反腐败、注册会计师审计监督与非效率投资
  • 2022-02-09卫生科技交流服务中心审计工作中存在的问题及措施
  • 2022-02-09高校审计全覆盖研究述评
  • 2022-02-09“大智移云”背景下互联网创业企业审计及风险控制研究——基于WSR方法论
  • 2022-02-09全价值链体系下内部审计精益管理创新探索
  • 2022-02-09审计视角下中小企业跨国贸易风险防范问题研究
  • 2022-02-05内审在企业风险管控中的防火墙作用研究
  • 2022-02-05基于大数据技术的企业内部审计刍议
  • 2022-02-05审计师声誉与债务融资成本的相关性研究
  • 2022-02-05县级行政事业单位内部审计现状及防范措施探究
  • 2022-02-05如何保障村干部经济责任审计有效实施
  • 2022-02-05内部审计工作规定的发展与展望
  • 2022-02-04“互联网+”环境下高校内部审计工作的思考
  • 2022-01-27财务共享模式下的大数据审计形式探索
  • 2022-01-27国家治理视域下推进审计机关协同发展的对策
  • 2022-01-26大数据环境对审计数据分析技术方法的影响
  • 2022-01-26突发公共事件国家审计的问题及对策研究
  • 2022-01-26风险导向审计中的常见问题及实务应对
  • 2022-01-26油田内部审计管理应对策略
  • 2022-01-26G省审计专业人才培养与市场需求差异性分析研究
  • 2022-01-25浅析公共工程绩效审计的发展
  • 2022-01-25企业经济效益审计理论与实务的相关性研究
  • 2022-01-25基建工程投资内部控制审计方法与思路分析
  • 2022-01-25建华会计师事务所审计质量控制分析
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