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审计论文
2022-07-22
大数据环境对审计的影响及策略探究
2022-07-20
经济责任审计的风险诱因及防范对策
2022-07-19
高职院校内审部门职能定位转变探讨
2022-07-19
企业财务审计与成本控制间的关联性探究
2022-07-19
关于行政事业单位内部审计工作的思考
2022-07-16
基于内部控制的高校内部审计优化相关思考
2022-07-16
层次分析法的领导干部经济责任审计评价探讨
2022-07-16
国有企业内部经济责任审计风险控制研究
2022-07-15
WD房地产企业风险导向内部审计问题探讨
2022-07-15
注册会计师审计质量问题与对策
2022-07-15
瑞华会计师事务所对华泽钴镍审计失败案例研究
2022-07-14
濮阳县四项措施推动审计整改落地见效
2022-07-13
浅议基层审计机关如何开展减税降费专项审计
2022-07-13
以量化风险为导向的信息科技外包审计运用与实践
2022-07-13
大数据时代政府审计的再审视
2022-07-13
浅谈关于完整性审计目标的认定
2022-07-13
重大突发性公共事件跟踪审计的中国经验与提升路径
2022-07-12
关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知
2022-07-12
3S技术在自然资源资产离任审计中的应用
2022-07-11
国家审计改革提高了地方国有企业全要素生产率吗?
2022-07-09
现代企业内审与内控间关系探讨
2022-07-09
财政绩效审计:一个理论框架
2022-07-08
区块链背景下对外部审计的影响
2022-07-03
大数据助力内审工作监督服务质量提升
2022-07-03
农村养老保险政策执行效果审计指标体系构建
2022-07-02
如何加强事业单位内部审计的探讨
2022-07-02
大数据时代下政府投资项目审计方法创新研究
2022-07-02
人工智能时代审计人员面临的机遇与挑战——基于四大会计师事务所视角的研究
2022-07-02
审计监督助力政府投资基金管理
2022-07-01
浅谈公立医院内部审计发展的新路径
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