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审计论文

  • 2022-07-22大数据环境对审计的影响及策略探究
  • 2022-07-20经济责任审计的风险诱因及防范对策
  • 2022-07-19高职院校内审部门职能定位转变探讨
  • 2022-07-19企业财务审计与成本控制间的关联性探究
  • 2022-07-19关于行政事业单位内部审计工作的思考
  • 2022-07-16基于内部控制的高校内部审计优化相关思考
  • 2022-07-16层次分析法的领导干部经济责任审计评价探讨
  • 2022-07-16国有企业内部经济责任审计风险控制研究
  • 2022-07-15WD房地产企业风险导向内部审计问题探讨
  • 2022-07-15注册会计师审计质量问题与对策
  • 2022-07-15瑞华会计师事务所对华泽钴镍审计失败案例研究
  • 2022-07-14濮阳县四项措施推动审计整改落地见效
  • 2022-07-13浅议基层审计机关如何开展减税降费专项审计
  • 2022-07-13以量化风险为导向的信息科技外包审计运用与实践
  • 2022-07-13大数据时代政府审计的再审视
  • 2022-07-13浅谈关于完整性审计目标的认定
  • 2022-07-13重大突发性公共事件跟踪审计的中国经验与提升路径
  • 2022-07-12关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知
  • 2022-07-123S技术在自然资源资产离任审计中的应用
  • 2022-07-11国家审计改革提高了地方国有企业全要素生产率吗?
  • 2022-07-09现代企业内审与内控间关系探讨
  • 2022-07-09财政绩效审计:一个理论框架
  • 2022-07-08区块链背景下对外部审计的影响
  • 2022-07-03大数据助力内审工作监督服务质量提升
  • 2022-07-03农村养老保险政策执行效果审计指标体系构建
  • 2022-07-02如何加强事业单位内部审计的探讨
  • 2022-07-02大数据时代下政府投资项目审计方法创新研究
  • 2022-07-02人工智能时代审计人员面临的机遇与挑战——基于四大会计师事务所视角的研究
  • 2022-07-02审计监督助力政府投资基金管理
  • 2022-07-01浅谈公立医院内部审计发展的新路径
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