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审计论文

  • 2017-07-26媒体监督、内部控制与审计意见研究
  • 2017-07-26欢迎订阅2016年《审计研究》杂志
  • 2017-07-26基于CPA视角的内部往来核对与思考
  • 2017-07-26外部审计变更与审计意见关联分析
  • 2017-07-26小型企业财务报表审计工作底稿编制要点及问题
  • 2017-07-26环境产权保护审计理论创新研究
  • 2017-07-26审计差异与审计调整分录的归类分析
  • 2017-07-26中国特色政府绩效审计与绩效评估关系
  • 2017-07-26绩效审计理论研究需要深化——评杨肃昌教授的新著《中国公共支出绩效审计制度研究》
  • 2017-07-26集团公司增值型内部审计体系提升探析
  • 2017-07-26云会计环境下的高可信内部审计实施路径研究
  • 2017-07-26内部审计质量对公司治理的有效性研究
  • 2017-07-26英国首轮院校质量审计的效果评价与改进
  • 2017-07-26浅析增值型内部审计的现状及对策
  • 2017-07-26四川移动村通工程竣工决算审计研究
  • 2017-07-26中国政府审计研究中心2014年审计理论研究指南
  • 2017-07-25矿产资源开发项目绩效审计评价指标体系构建
  • 2017-07-25平衡计分卡在企业内部审计信息化平台构建中的创新与应用
  • 2017-07-25政府审计系统柔性的有效性研究
  • 2017-07-25政府审计参与国家治理:政府职能转型视角
  • 2017-07-25基于环境管理目标的政府绩效评价体系研究
  • 2017-07-21审计沟通策略选择、问题严重性及关系质量——基于内部审计的实验证据
  • 2017-07-21基层食品安全审计监管研究
  • 2017-07-20内部控制有效性对审计质量的影响——来自沪深A股市场的证据
  • 2017-07-20大型基础设施工程环境治理中的跟踪审计与公众参与机制研究
  • 2017-07-20公司治理对审计收费的影响研究
  • 2017-07-20金字塔产权结构安排下的审计师选择问题研究——基于A股上市公司2009-2012年的经验证据
  • 2017-07-20基于问题导向的政策跟踪审计探析
  • 2017-07-20水利建设项目跟踪审计风险多级可拓评价
  • 2017-07-20培养内部审计人员软技能
  • (责任编辑:admin)