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审计论文

  • 2017-07-02一汽服务贸易有限公司内部审计体系构建研究
  • 2017-07-02云审计——概念与系统框架
  • 2017-07-01内部控制、外部审计与现金持有价值
  • 2017-07-01美国政府碳审计经验及启示
  • 2017-07-01内部控制审计制度变迁的制度经济学分析
  • 2017-07-01政府投资项目协同治理审计结构优化及应用
  • 2017-07-01产权性质、会计-税收差异与审计收费——来自中国A股上市公司的经验证据
  • 2017-07-01整合审计制度下盈余管理对审计费用影响研究
  • 2017-07-01DG公司财务舞弊的审计线索发现研究
  • 2017-07-01基于项目生命周期的航天民品内部审计模式研究
  • 2017-07-01酒店餐饮企业内部审计外部化浅析
  • 2017-07-01对我国上市公司审计委托与付费模式的思考
  • 2017-07-01管理审计思想在高校经济责任审计中的实践——以东北师范大学经济责任审计工作转型为例
  • 2017-07-01审计前沿研究:基于学术类会计领军人才项目“十年”成果
  • 2017-07-01人民银行领导干部履职绩效审计评价模型设计探讨
  • 2017-07-01上市公司独立审计质量与盈余管理关系实证研究
  • 2017-07-01现代大学制度与高等学校内部审计
  • 2017-07-01关于高校财务报账预审制度创新的研究——以福建农林大学为例
  • 2017-07-01第三方电子审计在信息化统建统管模式下的应用
  • 2017-07-01大型国有企业内部审计价值评价体系探究
  • 2017-07-01我国碳排放权政府配置中的审计构建研究
  • 2017-07-01国家及国际动态挑战中审计作用的不断演进——以美国联邦问责署为例
  • 2017-07-01专项审计调查的历史观察
  • 2017-07-01基于模糊综合评判的政府绩效审计评价
  • 2017-07-01基于智能化持续审计技术的审计模式选择——以电网企业为例
  • 2017-07-01以人力资源审计工具提升战略人力资源准备度
  • 2017-06-30保险公司审计系统供应商评价研究及应用
  • 2017-06-30上市公司内部控制审计与年报及时性——基于OLS与分位数回归的证据
  • 2017-06-30国家审计推进腐败治理路径探析
  • 2017-06-30其实我是一个审计员
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