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审计论文
2017-07-02
一汽服务贸易有限公司内部审计体系构建研究
2017-07-02
云审计——概念与系统框架
2017-07-01
内部控制、外部审计与现金持有价值
2017-07-01
美国政府碳审计经验及启示
2017-07-01
内部控制审计制度变迁的制度经济学分析
2017-07-01
政府投资项目协同治理审计结构优化及应用
2017-07-01
产权性质、会计-税收差异与审计收费——来自中国A股上市公司的经验证据
2017-07-01
整合审计制度下盈余管理对审计费用影响研究
2017-07-01
DG公司财务舞弊的审计线索发现研究
2017-07-01
基于项目生命周期的航天民品内部审计模式研究
2017-07-01
酒店餐饮企业内部审计外部化浅析
2017-07-01
对我国上市公司审计委托与付费模式的思考
2017-07-01
管理审计思想在高校经济责任审计中的实践——以东北师范大学经济责任审计工作转型为例
2017-07-01
审计前沿研究:基于学术类会计领军人才项目“十年”成果
2017-07-01
人民银行领导干部履职绩效审计评价模型设计探讨
2017-07-01
上市公司独立审计质量与盈余管理关系实证研究
2017-07-01
现代大学制度与高等学校内部审计
2017-07-01
关于高校财务报账预审制度创新的研究——以福建农林大学为例
2017-07-01
第三方电子审计在信息化统建统管模式下的应用
2017-07-01
大型国有企业内部审计价值评价体系探究
2017-07-01
我国碳排放权政府配置中的审计构建研究
2017-07-01
国家及国际动态挑战中审计作用的不断演进——以美国联邦问责署为例
2017-07-01
专项审计调查的历史观察
2017-07-01
基于模糊综合评判的政府绩效审计评价
2017-07-01
基于智能化持续审计技术的审计模式选择——以电网企业为例
2017-07-01
以人力资源审计工具提升战略人力资源准备度
2017-06-30
保险公司审计系统供应商评价研究及应用
2017-06-30
上市公司内部控制审计与年报及时性——基于OLS与分位数回归的证据
2017-06-30
国家审计推进腐败治理路径探析
2017-06-30
其实我是一个审计员
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