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审计论文

  • 2017-07-15酒泉宏兴钢铁公司内部审计问题研究
  • 2017-07-15审计稽核履职之我见
  • 2017-07-15ZH集团内部审计实施问题的研究
  • 2017-07-15我国PPP项目绩效审计机制研究
  • 2017-07-15企业内部控制审计指引》存在问题与改进思路
  • 2017-07-15企业并购审计风险研究
  • 2017-07-15工程项目委托审计最优激励契约研究——基于委托代理模型的分析
  • 2017-07-14H市商业银行构建增值型内部审计体系研究
  • 2017-07-14政府审计建议生产机制:理论框架和问卷数据分析
  • 2017-07-14媒体报道、审计质量与IPO抑价的相关性分析
  • 2017-07-14政府绩效审计发展困境及路径选择研究
  • 2017-07-14审计师质量对上市公司债务期限结构的影响
  • 2017-07-14公司治理监督机制与环境信息披露相关性研究——基于2012年度上市公司经验证据
  • 2017-07-14市场化进程、内部控制与独立审计治理
  • 2017-07-14对内部审计服务职能的思考
  • 2017-07-14独立审计行业政府管制与行业自律优化研究
  • 2017-07-14Z公立医院引入注册会计师审计的有效性研究
  • 2017-07-14信息化环境下外汇局内部审计转型研究
  • 2017-07-13内部控制、审计意见与银行信贷决策
  • 2017-07-13财政专项资金绩效审计问题研究
  • 2017-07-13董事会结构特征对审计费用的影响
  • 2017-07-13茶叶生产企业内部审计问题研究
  • 2017-07-08科技资金绩效审计框架设计及应用研究——以国家科技重大专项资金为例
  • 2017-07-08内部审计存在的问题与发展对策——基于对北京市130家机构的调查研究
  • 2017-07-08公路建设项目招投标审计策略研究
  • 2017-07-08腐败治理、政府问责与经济责任审计
  • 2017-07-08国外国有企业审计情况与借鉴
  • 2017-07-08我国上市公司审计委员会制度改进——基于上交所、联交所和纽交所的对比
  • 2017-07-08中国人民银行内审转型研究
  • 2017-07-08基于跟踪审计的C公司工程项目内部审计优化研究
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