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审计论文

  • 2017-07-04国家审计促进经济发展方式转变的路径与制度研究——基于免疫系统视角
  • 2017-07-04我国自然资源资产负债表的编制与运用探讨——基于自然资源资产离任审计的角度
  • 2017-07-04内部控制审计与财务报表审计整合策略
  • 2017-07-04中华控股增值型内部审计模式研究
  • 2017-07-04内部控制审计报告披露对权益资本成本的影响研究
  • 2017-07-04中国教育审计学会2015—2016年度科研课题研究成果汇报会召开
  • 2017-07-04基于审计结果的科研经费管理策略
  • 2017-07-03中注协提示创业板上市公司年报审计风险
  • 2017-07-03关于国有企业开展管理审计的若干思考
  • 2017-07-03国家治理框架下的政府审计创新性研究——《政府审计协同治理研究》评介
  • 2017-07-03党政领导同步经济责任审计的难点及突破路径
  • 2017-07-03我国生态建设资金绩效审计评价研究
  • 2017-07-03EPC总承包方式下基建项目跟踪审计的运用
  • 2017-07-03非标意见专项说明的意见收买——基于大元股份的案例分析
  • 2017-07-03非标意见专项说明的意见收买——基于大元股份的案例分析
  • 2017-07-03自然资源资产离任审计的背景与基本思路
  • 2017-07-03ERP标准输出数据的有效性审计与转换方法研究
  • 2017-07-03A国有供水公司接收政府无偿划拨M水库的内控风险控制研究
  • 2017-07-03台湾内部稽核的现状、发展与未来——访台湾内部稽核协会理事长王怡心
  • 2017-07-03浅谈我国商业银行内部审计创新
  • 2017-07-03签字注册会计师性别与审计质量
  • 2017-07-03基于公司治理的CJ集团内部审计优化研究
  • 2017-07-03制造商的最优订货策略与供应商产能审计价值
  • 2017-07-03基于生态文明建设视角的政府环境审计研究
  • 2017-07-02企业信息化环境下的审计方法创新研究
  • 2017-07-02会计舞弊动因研究
  • 2017-07-02大数据环境下信息系统审计研究
  • 2017-07-02内部审计机构开展联网审计分析
  • 2017-07-02基于云计算的审计云档案管理探究
  • 2017-07-02北京航天发射技术研究所内部审计研究
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