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审计论文

  • 2017-07-08人民银行内部审计质量评估研究——以江西辖内分支机构为例
  • 2017-07-08XX通信公司的IT审计风险研究
  • 2017-07-08“一带一路”战略下碳审计的实施策略
  • 2017-07-08射阳县“四轮驱动”内审工作转轨变型
  • 2017-07-08现代风险导向审计风险模型运用研究——基于实验证据的视角
  • 2017-07-07五个适合从事内部审计职业的标志
  • 2017-07-07基于公司治理视角的审计委员会有效性研究
  • 2017-07-07高端审计业务能力建设的重要技术支撑——《商业银行审计指引》解读
  • 2017-07-07S公司增值型内部审计问题探讨
  • 2017-07-07会计信息化环境下持续审计应用困境分析
  • 2017-07-07高校嵌入式行政管理审计探究
  • 2017-07-07成熟度模型在内部审计确认与咨询业务中的运用
  • 2017-07-07审计行业专业性、债务代理成本与违约成本——来自中国上市公司的经验证据
  • 2017-07-07审计市场结构对审计质量的影响研究
  • 2017-07-07审计费用与审计质量:基于分位数回归分析
  • 2017-07-07基于COBIT标准的云会计AIS审计风险评价指标体系构建
  • 2017-07-07关于中国石油炼油与化工业务审计的研究
  • 2017-07-07国家审计在防范区域金融风险中的作用研究
  • 2017-07-07大数据时代基于财务共享服务模式的内部审计
  • 2017-07-07中国审计学会2015年工作情况和2016年主要工作安排
  • 2017-07-07民营企业内部审计体系路径优化浅析
  • 2017-07-07从审计工作报告看国家审计发展
  • 2017-07-07从审计工作报告看国家审计发展
  • 2017-07-07区域社会资本对审计收费决策的影响
  • 2017-07-07经济转型、制度变迁与国家审计对象重构
  • 2017-07-07内部审计对反倾销会计信息证据效力的影响研究
  • 2017-07-07党政领导干部经济责任审计评价指标体系构建及应用研究
  • 2017-07-07股权结构、审计质量与恶性增资相关性分析
  • 2017-07-07企业知识审计活动逻辑关联研究——基于过程展示的视角
  • 2017-07-06湖南省村干部经济责任审计评价指标体系研究
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