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审计管理论文
2021-09-07
建设项目全过程跟踪审计的思路及做法
2021-09-07
国有企业内部审计研究——基于钢铁制造企业
2021-09-07
加强企业内部审计建设有关问题探讨
2021-09-07
客户压力对注册会计师审计影响与对策
2021-09-06
大数据背景下的政府审计问题研究
2021-09-06
浅谈业审融合在车辆运行管理的运用
2021-09-06
刍议“互联网+”审计人才的培养
2021-09-06
全民运动产业专项资金审计现状及策略研究
2021-09-05
商业银行风险导向审计思考
2021-09-05
扎实推进贴近监督服务
2021-09-05
领导干部经济责任审计与腐败治理探究
2021-09-05
中行科技强审助推内审履职
2021-09-05
上市公司内部审计独立性对盈余管理的影响
2021-09-04
内部审计职业化的经验借鉴与建设思考
2021-09-04
基于大数据分析的高校预算执行审计全覆盖研究
2021-09-04
上市公司会计内部审计制度发展研究
2021-09-03
大疆创新:企业内部腐败与审计治理
2021-09-03
“精准扶贫”资金审计初探
2021-09-03
集团管控模式下国企内部审计的问题与对策探究
2021-09-03
免疫系统视角下审计机关效率评价研究 ——基于DEA分析模型
2021-09-03
产品市场竞争、审计师声誉与债务融资成本
2021-09-02
财务审计监督规范化建设路径研究
2021-09-02
加强央行非现场审计组织基础建设的几点思考
2021-09-02
上市公司法律风险对审计收费和审计意见类型影响的实证研究
2021-09-02
全面深化人民银行内审工作
2021-09-02
金融审计服务国家治理目标的策略探析
2021-09-02
浅析信息化环境下内部审计的风险与控制
2021-09-02
医院工程内部审计研究
2021-09-02
企业社会责任审计优化策略刍议
2021-09-01
大数据时代外汇管理绩效审计AHP指标评价探究
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