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审计管理论文

  • 2021-09-01“ST昆机”公司审计意见购买案例的分析
  • 2021-09-01高职院校内部审计工作思考
  • 2021-09-01审计参与互联网金融风险监管研究
  • 2021-08-31浅谈大数据下内部审计转型
  • 2021-08-31内部审计效率提升之策
  • 2021-08-31国家审计的本质属性研究——基于国家行政监督系统功能整合视角
  • 2021-08-31智慧审计:审计技术、个体与组织的动态平衡
  • 2021-08-31大数据背景下构建智慧审计新模式
  • 2021-08-30企业投融资期限错配与审计师风险应对
  • 2021-08-30人工智能背景下的企业财务审计工作
  • 2021-08-30基于职业素养与科研能力训练的教学探索与实践——以《审计理论》课程教改项目为例
  • 2021-08-30试论现阶段国资审计监管存在的问题及对策
  • 2021-08-29关于企业内部审计与内部控制关系的研究
  • 2021-08-29海洋资源资产评价指标体系构建研究——基于领导干部离任审计
  • 2021-08-29大数据时代联网审计的机遇与挑战
  • 2021-08-29浅析黑龙江垦区改革后内部审计的作用及创新方法
  • 2021-08-29企业核心竞争力的审计要点
  • 2021-08-28国家审计与媒体监督协调发展研究——基于SWOT模型
  • 2021-08-28基于“互联网+”模式的农业自然资源资产离任审计研究
  • 2021-08-28加强持之以恒的学习提升把握审计工作的能力
  • 2021-08-28审计结果公开对政府绩效影响的研究——基于跨国数据的经验证据
  • 2021-08-28价值增加型业审融合审计新模式研究——以雄安电网为例
  • 2021-08-28我国上市公司审计师变更行为的动因研究
  • 2021-08-28内部审计在中小企业的作用
  • 2021-08-28问责需求、审计功能与国家审计效率
  • 2021-08-27不断提升审计机关服务推动高质量发展的能力
  • 2021-08-27孟州市审计局加强与南京审计大学交流合作
  • 2021-08-26审计监督与企业投资效率:基于会计信息质量的中介效应
  • 2021-08-26公路施工企业财务的审计管理思考
  • 2021-08-26农村信用社(农商行)信息科技风险防控与审计
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