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审计管理论文

  • 2021-11-03国家审计治理效应的系统研究——评经济管理出版社《国家审计治理效应实证研究》一书
  • 2021-11-03审计机关对内部审计工作指导和监督的若干思考
  • 2021-11-03大数据背景下优化企业审计工作
  • 2021-11-02浅谈国有企业内部审计存在的问题及对策
  • 2021-11-01新时代下企业内审工作的提升路径
  • 2021-11-01审计意见、产权性质与债务融资成本
  • 2021-11-01国家治理视域下政府财务报告审计的机制构建
  • 2021-11-01人工智能与审计变革
  • 2021-11-01审计全覆盖背景下审计证据的获取
  • 2021-11-01基于大数据背景的财政审计数据分析
  • 2021-10-31非标意见内容是否影响审计师变更与审计收费?
  • 2021-10-31辽宁:四项措施保障审计电子数据采集
  • 2021-10-31会计师事务所组织文化对审计质量的影响探析
  • 2021-10-30金融审计嵌入的地方政府债务风险长效治理机制研究
  • 2021-10-30面向AI时代的建设项目审计创新探讨
  • 2021-10-30内审绩效量化评估体系的构建——以中交投资有限公司为例
  • 2021-10-30战略审计工作方案编制研究与实践
  • 2021-10-30房地产企业创新审计机制提升内审价值
  • 2021-10-29坚持党的建设与业务管理深度融合
  • 2021-10-29持股关系中“共享审计师”的信息共享与投资收益关系
  • 2021-10-29基于以人为本的内部审计理论体系研究
  • 2021-10-29启发式教学方法在审计教学中的应用——广州华夏职业学院为例
  • 2021-10-29事业单位领导干部经济责任审计风险控制
  • 2021-10-29大型审计项目下的数据分析工作初探
  • 2021-10-28企业并购审计风险及应对相关研究
  • 2021-10-28关于审计大数据中心平台建设探讨论文
  • 2021-10-27《公路水路行业内部审计工作规定》政策解读
  • 2021-10-27经济责任审计与反腐败治理探究
  • 2021-10-27企业内部控制、舞弊与内部审计动态博弈
  • 2021-10-26论内部审计的地位与作用
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