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审计管理论文
2021-11-03
国家审计治理效应的系统研究——评经济管理出版社《国家审计治理效应实证研究》一书
2021-11-03
审计机关对内部审计工作指导和监督的若干思考
2021-11-03
大数据背景下优化企业审计工作
2021-11-02
浅谈国有企业内部审计存在的问题及对策
2021-11-01
新时代下企业内审工作的提升路径
2021-11-01
审计意见、产权性质与债务融资成本
2021-11-01
国家治理视域下政府财务报告审计的机制构建
2021-11-01
人工智能与审计变革
2021-11-01
审计全覆盖背景下审计证据的获取
2021-11-01
基于大数据背景的财政审计数据分析
2021-10-31
非标意见内容是否影响审计师变更与审计收费?
2021-10-31
辽宁:四项措施保障审计电子数据采集
2021-10-31
会计师事务所组织文化对审计质量的影响探析
2021-10-30
金融审计嵌入的地方政府债务风险长效治理机制研究
2021-10-30
面向AI时代的建设项目审计创新探讨
2021-10-30
内审绩效量化评估体系的构建——以中交投资有限公司为例
2021-10-30
战略审计工作方案编制研究与实践
2021-10-30
房地产企业创新审计机制提升内审价值
2021-10-29
坚持党的建设与业务管理深度融合
2021-10-29
持股关系中“共享审计师”的信息共享与投资收益关系
2021-10-29
基于以人为本的内部审计理论体系研究
2021-10-29
启发式教学方法在审计教学中的应用——广州华夏职业学院为例
2021-10-29
事业单位领导干部经济责任审计风险控制
2021-10-29
大型审计项目下的数据分析工作初探
2021-10-28
企业并购审计风险及应对相关研究
2021-10-28
关于审计大数据中心平台建设探讨论文
2021-10-27
《公路水路行业内部审计工作规定》政策解读
2021-10-27
经济责任审计与反腐败治理探究
2021-10-27
企业内部控制、舞弊与内部审计动态博弈
2021-10-26
论内部审计的地位与作用
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