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审计管理论文
2021-10-05
新时代如何提升内部审计人员工作能力
2021-10-02
重视政府绩效审计提升财务管理能力浅析
2021-10-02
领导干部自然资源资产离任审计与政府生态文明治理——基于模糊集定性比较分析法的实证研究
2021-10-02
企业自愿性环境审计驱动因素分析——以科伦药业为例
2021-10-01
企业会计审计对企业经济效益的重要影响及措施分析
2021-10-01
基于风险管理的高校经济责任审计策略研究
2021-10-01
高职院校会计专业审计课程改革探讨
2021-10-01
政府引导基金审计的路径
2021-10-01
构建风险评估指标体系提升寿险企业审计价值
2021-09-30
信息经济时代下对计算机审计应用的探究
2021-09-30
银行金融同业业务风险点及审计方法研究
2021-09-30
上市公司内部审计问题及改进措施
2021-09-30
大数据对企业内部审计的影响探究
2021-09-30
2013年—2017年我国内部控制研究成果的回顾与展望
2021-09-29
行政事业单位内部财务控制与审计分析
2021-09-29
农业上市公司财务造假浅析及审计思考
2021-09-28
以审计督查强管控、保合规
2021-09-28
分析财务审计与审计业务创新的融合发展
2021-09-28
企业财务内部审计与控制对策研究
2021-09-28
云会计下会计信息失真及审计取证研究
2021-09-27
石油企业内部审计的挑战及增值策略
2021-09-25
新常态下企业内部审计面临挑战与转型思路探讨
2021-09-25
注册会计师审计存在的风险及其防范对策
2021-09-25
内部控制审计对财务报表审计意见的影响探讨
2021-09-25
协同治理观下审计理论述评及融合
2021-09-25
地市级烟草公司审计整改存在的问题及对策研究
2021-09-25
地勘单位内部控制审计评价的探讨
2021-09-24
构建审计学专业创新创业教育课程体系的研究
2021-09-24
论审计“监督”的本质属性及审计学的学科定位——基于国家治理视角的分析
2021-09-24
证券交易所非处罚性监管与审计质量——基于年报问询函信息效应和监督效应的分析
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