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审计管理论文
2021-10-17
基于Bow-tie模型的风险管理审计——以基层央行安全保卫管理审计为例
2021-10-16
政策跟踪审计评价机制创新——以精准扶贫项目为例
2021-10-16
医院内部审计风险成因及其防范措施
2021-10-16
新审计报告准则应用效果比较
2021-10-15
大型企业年度审计项目复查审计的思考
2021-10-15
水产养殖企业消耗性生物资产审计风险及其应对——以獐子岛事件为例
2021-10-15
施工企业项目内部审计的措施和方法探析
2021-10-15
PPP项目审计文献综述
2021-10-14
建设项目工程造价跟踪审计运行模式的思考
2021-10-14
加强财务审计监管提高财务审计质量
2021-10-14
领导干部经济责任审计中的审计证据研究
2021-10-14
浅谈大数据对审计工作的影响
2021-10-14
高新技术企业专项审计若干问题分析
2021-10-13
审计视角下征地拆迁乱相
2021-10-13
PDCA循环管理在医院经济合同审计中的运用分析
2021-10-13
环境资源保护审计体系构建研究
2021-10-13
国家审计人力资源价值评估研究
2021-10-13
大数据背景下资金中介新查法
2021-10-13
我国水环境审计制度的构建及其保障机制研究
2021-10-12
浅谈公司治理的内部审计问题
2021-10-12
重要性在会计与审计实务中的应用研究
2021-10-12
当前财务审计制度的缺陷及应对策略
2021-10-12
民营企业内部审计改善风险管理的研究 ——基于风险管理成熟度
2021-10-12
工业企业内部审计信息化应用分析
2021-10-12
如何理解和正确对待审计人员角色和身份的转变
2021-10-12
商业银行民营隐性集团客户信贷业务审计策略浅析
2021-10-11
工程造价审计风险及其防范对策探讨
2021-10-11
养老保险基金审计存在的问题及对策研究——以A市为例
2021-10-11
基于风险导向审计的新三板证券公司内部审计应用分析
2021-10-11
应收账款函证的应用分析
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