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审计管理论文

  • 2021-10-21在内审中度过苦乐年华
  • 2021-10-20内部审计为卫计经费使用“保驾护航”
  • 2021-10-20大数据环境下信息系统趋势审计分析
  • 2021-10-20国有企业领导经济责任审计风险与控制方法
  • 2021-10-20审计问题整改的实践探索
  • 2021-10-19扶贫开发专项资金的审计困境与纾解
  • 2021-10-19环境责任视角下审计监督全覆盖实现路径选择研究
  • 2021-10-19山东东营:推进精准扶贫审计全覆盖
  • 2021-10-19企业财务清算中会计实务与税务审计工作研究
  • 2021-10-19面向扶贫审计的大数据审计案例研究
  • 2021-10-19审计执法自由裁量权及其运用
  • 2021-10-19从历史的角度看大数据审计发展
  • 2021-10-19农村财务审计工作的管理与监督
  • 2021-10-19始终不渝的审计会计人生路
  • 2021-10-19浅议会计审计与会计财务核算中的问题与对策
  • 2021-10-19新审计报告准则变化及其影响分析
  • 2021-10-19基于大数据平台的业务安全审计方法
  • 2021-10-19审计费用、信息披露质量与非效率投资——来自深交所上市公司的经验证据
  • 2021-10-19审计师变更对审计意见的影响——基于我国A股市场的分析
  • 2021-10-19质量功能展开(QFD)在内部审计质量控制中的运用
  • 2021-10-19新常态下国有建筑企业内部审计创新工作研究
  • 2021-10-18关于村级组织负责人经济责任审计的思考
  • 2021-10-18浅谈全面深化改革背景下对国有企业内部审计工作的思考
  • 2021-10-18企业内审与内控工作之间的关系探究
  • 2021-10-18财政票据审计的环节及方法分析
  • 2021-10-17内审在企业集团内控中的核心地位研究
  • 2021-10-17企业集团财务公司内部稽核与审计职能辨析
  • 2021-10-17工程项目竣工结算审计方法探析
  • 2021-10-17市级烟草公司“大审计”模式初探
  • 2021-10-17探讨新常态下发电企业风险导向内部审计
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