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审计管理论文
2021-10-21
在内审中度过苦乐年华
2021-10-20
内部审计为卫计经费使用“保驾护航”
2021-10-20
大数据环境下信息系统趋势审计分析
2021-10-20
国有企业领导经济责任审计风险与控制方法
2021-10-20
审计问题整改的实践探索
2021-10-19
扶贫开发专项资金的审计困境与纾解
2021-10-19
环境责任视角下审计监督全覆盖实现路径选择研究
2021-10-19
山东东营:推进精准扶贫审计全覆盖
2021-10-19
企业财务清算中会计实务与税务审计工作研究
2021-10-19
面向扶贫审计的大数据审计案例研究
2021-10-19
审计执法自由裁量权及其运用
2021-10-19
从历史的角度看大数据审计发展
2021-10-19
农村财务审计工作的管理与监督
2021-10-19
始终不渝的审计会计人生路
2021-10-19
浅议会计审计与会计财务核算中的问题与对策
2021-10-19
新审计报告准则变化及其影响分析
2021-10-19
基于大数据平台的业务安全审计方法
2021-10-19
审计费用、信息披露质量与非效率投资——来自深交所上市公司的经验证据
2021-10-19
审计师变更对审计意见的影响——基于我国A股市场的分析
2021-10-19
质量功能展开(QFD)在内部审计质量控制中的运用
2021-10-19
新常态下国有建筑企业内部审计创新工作研究
2021-10-18
关于村级组织负责人经济责任审计的思考
2021-10-18
浅谈全面深化改革背景下对国有企业内部审计工作的思考
2021-10-18
企业内审与内控工作之间的关系探究
2021-10-18
财政票据审计的环节及方法分析
2021-10-17
内审在企业集团内控中的核心地位研究
2021-10-17
企业集团财务公司内部稽核与审计职能辨析
2021-10-17
工程项目竣工结算审计方法探析
2021-10-17
市级烟草公司“大审计”模式初探
2021-10-17
探讨新常态下发电企业风险导向内部审计
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