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审计论文

  • 2023-06-02高校财务管理廉政风险与审计防范
  • 2023-06-02基层央行探索建立“巡审联动”监督机制的实践与成效
  • 2023-06-01检测试验机构培训项目的审计监督
  • 2023-06-01浅谈就业补助专项资金审计重点与方法
  • 2023-05-31基于信息化发展对高校内部审计新模式的探索
  • 2023-05-31精准审计助力精准扶贫政策落实的动力及机制研究
  • 2023-05-31浅谈内部审计对现代企业管理水平提升的促进作用
  • 2023-05-31高新技术企业认定专项审计难点及应对策略探讨
  • 2023-05-31国有企业经济责任审计与效益审计的结合对策探讨
  • 2023-05-30区块链技术在注册会计师审计中的运用研究
  • 2023-05-28微课在职业院校《审计基
  • 2023-05-27高校内部审计与纪检监察协同监督机制研究
  • 2023-05-26整合审计对审计质量的影响研究 ————基于A股主板上市公司的经验数据
  • 2023-05-26经济新常态下国有企业内部审计全覆盖研究——基于大数据应用视角
  • 2023-05-26解读新企业会计准则下企业财务审计工作的发展与转变
  • 2023-05-25企业会计风险管理中的内部审计分析
  • 2023-05-22科创板上市企业内部审计与风险防范
  • 2023-05-21在战“疫”的春天勠力书写审计答卷
  • 2023-05-20地方高校实施审计项目审计组织方式“两统筹”保障机制研究
  • 2023-05-20生态公益林效益补偿资金审计方法探讨
  • 2023-05-20审计风险转移功能与保险性质审计收费——审计保险假说的进一步检验
  • 2023-05-20内部审计在内部控制评价中的角色定位
  • 2023-05-19浅析“紧日子”形势下行政事业单位的审计重点
  • 2023-05-19国有企业内部审计存在的问题及对策研究
  • 2023-05-19大数据审计在基层审计工作中的发展及探索
  • 2023-05-18公共建筑能源审计分析及案例应用
  • 2023-05-18工程竣工结算审计中效益收费的作用机理及对策研究
  • 2023-05-18新时代高校经济责任审计创新策略研究
  • 2023-05-18对远程审计发展存在问题的思考
  • 2023-05-18新时代加强高校内部审计工作的思考
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