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审计论文

  • 2022-12-11内控缺陷隐匿、审计师声誉与监管惩罚
  • 2022-12-11内部审计在建筑企业会计风险管理中的应用探究
  • 2022-12-11国家审计参与国家治理的信号传递机制研究
  • 2022-12-11行政事业单位经济责任审计的风险以及预防途径探索
  • 2022-12-11国家审计公告的市场反应:基于中央企业审计结果的初步分析
  • 2022-12-11新时期强化公立医院内部审计档案管理的思考
  • 2022-12-10浅谈审计工作的现状与转变
  • 2022-12-10民爆化工企业内部审计现状及发展建议
  • 2022-12-10GAO“双高跟踪”模式对完善我国重大政策措施落实情况跟踪审计的启示
  • 2022-12-10党政工作部门领导干部经济责任审计的基本思路分析
  • 2022-12-10镇(街)领导干部自然资源资产任中审计初探
  • 2022-12-10浅析高校对附属医院审计监督中的沟通问题
  • 2022-12-09首次公开募股审计收费影响因素研究
  • 2022-12-09浅析我国企业内部审计质量控制的问题及对策
  • 2022-12-09内部审计在企业财务风险控制中的作用探析
  • 2022-12-09情景模拟教学法在审计课程中的运用探析
  • 2022-12-09我国政府环境绩效审计存在问题及对策探析
  • 2022-12-08农村财务管理中的问题与建议——基于农村财务审计中的发现
  • 2022-12-08浅析新时期政府财务审计工作存在问题与对策
  • 2022-12-07大数据背景下政府审计面临的机遇和挑战
  • 2022-12-07大数据时代企业内部审计信息化探讨
  • 2022-12-07中石油内部联网审计探析
  • 2022-12-07政府审计服务外包管理创新研究
  • 2022-12-07风险管理审计在创业型企业中的应用
  • 2022-12-06关于加强四川省岳池县内部审计工作的思考
  • 2022-12-06我国审计质量研究的可视化分析——基于CSSCI来源期刊载文数据
  • 2022-12-06对新时代生态文明审计的几点认识
  • 2022-12-05改进审计委托模式的思考
  • 2022-12-05企业内部审计问题及解决措施研究
  • 2022-12-05竣工结算造价审计应把握的三个环节
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