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审计管理论文
2022-01-07
数据式审计在电力营销审计中的应用探索
2022-01-07
内部审计执行效率提升策略研究
2022-01-06
所有权性质、盈余管理与审计意见的关系研究
2022-01-06
审计质量、管理层权力与高管薪酬粘性
2022-01-06
齐齐哈尔市审计局多举措推进两办《规定》贯彻落实
2022-01-06
浅议提高国有企业内部审计质量的对策
2022-01-06
新财会制度对高校内部审计工作的影响
2022-01-06
对审计本质的再认识:监督工具论
2022-01-06
政府审计对国有企业内部审计指导和监督的路径研究——以山东省审计厅为例
2022-01-06
基于典型相关分析的政策落实审计研究——以创新政策为例
2022-01-05
浅析电网非供电企业内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥作用
2022-01-05
行政事业单位内部控制审计完善策略探究
2022-01-05
中国辉山乳业控股有限公司审计失败案探究
2022-01-05
生态经济视阈下文化遗产地旅游的绿色审计问题及对策
2022-01-05
地方财政精准扶贫资金绩效审计监督研究
2022-01-05
武汉市车管所办公楼能源审计报告的研究
2022-01-05
突出六个重点全力推动审计工作高质量发展
2022-01-04
生产经营类事业单位转企改制实现路径——以绩效审计为视角
2022-01-04
增值型内部审计、文化距离与境外投资风险——以国有企业为例
2022-01-04
基于跟踪审计目标服务提升的施工停审点设置研究
2022-01-04
信息系统审计规范的形成机制与路径选择研究
2022-01-03
加强对国有企业内部审计业务指导和监督的路径初探
2022-01-03
加强商业银行子公司内部审计的指导与监督
2022-01-03
基于上市公司违规担保、关联方占用资金对非标准审计意见研究——以公司治理视角为例
2022-01-03
浅谈政府投资项目造价审计的重点内容
2022-01-03
基于蓝墨云班课的审计学混合教学模式的应用与效果评价
2022-01-03
立身立业立信:新时代审计机关自身建设的根本遵循
2022-01-03
区块链与虚拟仿真耦合下的审计学实验教学创新研究——以南京审计大学为例
2022-01-02
上蔡县审计局党组书记、局长齐海霞:围绕新时代新要求,开创审计工作新局面
2022-01-02
历程与成就:新中国70年审计事业发展回顾
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