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审计管理论文
2021-12-28
张闻天经济思想下我国经济效益审计发展路径研究
2021-12-27
民营企业财务审计中存在的问题及其优化策略
2021-12-25
探究优化财政扶贫资金绩效审计质量的策略
2021-12-25
谱写新时代审计工作新篇章——十堰市审计局争先创优侧记
2021-12-24
内部审计在企业防范风险和提高效益中的探讨
2021-12-24
公司治理对企业社会责任信息披露的影响:审计监督的调节效果
2021-12-24
企业审计风险及规避方法分析
2021-12-24
把握四个环节推进审计整改落实
2021-12-23
企业内部审计与企业效益提升的关系
2021-12-23
风险导向审计在会计师事务所的应用研究——基于问卷调查的数据
2021-12-23
加强财政专项资金绩效审计监督对策分析
2021-12-23
国有企业内部审计不利因素影响及对策
2021-12-23
推动我国审计工作信息化途径的探讨
2021-12-23
人民银行系统内部审计信息化研究
2021-12-23
国有企业负责人经济责任审计评价指标体系研究
2021-12-23
医院事前内部审计串通“上联下共”
2021-12-22
审计职业怀疑的制度变迁与发展路径探析
2021-12-22
浅谈县级医保基金内部审计的重要性
2021-12-22
会计师事务所总分所地域性对审计质量的影响研究
2021-12-22
招投标审计的重点和常见问题
2021-12-22
事业单位内部审计存在的问题及对策
2021-12-22
基于风险导向的PPP项目采购审计研究
2021-12-22
强化安全审计工作分级闭环管理,提升安全防护水平
2021-12-22
国家审计推进民主法治建设的途径与效用
2021-12-21
注册会计师审计风险实务分析
2021-12-21
政府权力清单视角的经济责任审计问责机制研究
2021-12-21
刍论新时期国家审计监督如何融合其他监督制度
2021-12-19
关于商品混凝土行业税务审计风险的研究
2021-12-19
“区块链+审计”模式创新研究
2021-12-19
电网企业拓宽内部审计咨询服务的途径
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