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审计管理论文

  • 2021-12-28张闻天经济思想下我国经济效益审计发展路径研究
  • 2021-12-27民营企业财务审计中存在的问题及其优化策略
  • 2021-12-25探究优化财政扶贫资金绩效审计质量的策略
  • 2021-12-25谱写新时代审计工作新篇章——十堰市审计局争先创优侧记
  • 2021-12-24内部审计在企业防范风险和提高效益中的探讨
  • 2021-12-24公司治理对企业社会责任信息披露的影响:审计监督的调节效果
  • 2021-12-24企业审计风险及规避方法分析
  • 2021-12-24把握四个环节推进审计整改落实
  • 2021-12-23企业内部审计与企业效益提升的关系
  • 2021-12-23风险导向审计在会计师事务所的应用研究——基于问卷调查的数据
  • 2021-12-23加强财政专项资金绩效审计监督对策分析
  • 2021-12-23国有企业内部审计不利因素影响及对策
  • 2021-12-23推动我国审计工作信息化途径的探讨
  • 2021-12-23人民银行系统内部审计信息化研究
  • 2021-12-23国有企业负责人经济责任审计评价指标体系研究
  • 2021-12-23医院事前内部审计串通“上联下共”
  • 2021-12-22审计职业怀疑的制度变迁与发展路径探析
  • 2021-12-22浅谈县级医保基金内部审计的重要性
  • 2021-12-22会计师事务所总分所地域性对审计质量的影响研究
  • 2021-12-22招投标审计的重点和常见问题
  • 2021-12-22事业单位内部审计存在的问题及对策
  • 2021-12-22基于风险导向的PPP项目采购审计研究
  • 2021-12-22强化安全审计工作分级闭环管理,提升安全防护水平
  • 2021-12-22国家审计推进民主法治建设的途径与效用
  • 2021-12-21注册会计师审计风险实务分析
  • 2021-12-21政府权力清单视角的经济责任审计问责机制研究
  • 2021-12-21刍论新时期国家审计监督如何融合其他监督制度
  • 2021-12-19关于商品混凝土行业税务审计风险的研究
  • 2021-12-19“区块链+审计”模式创新研究
  • 2021-12-19电网企业拓宽内部审计咨询服务的途径
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