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审计管理论文
2022-01-12
国家监督体系构建的审计监督耦合性分析
2022-01-12
内部审计中建立良好人际关系的必要性及方法
2022-01-11
扶贫政策跟踪审计机制研究
2022-01-11
基于内部审计视角思考“营改增”后施工企业合同管理
2022-01-11
行政事业单位内部经济责任审计的解读与探析
2022-01-11
校企合作背景下审计学专业应用型人才培养模式研究
2022-01-11
上市公司未经审计财务信息可靠性探析——基于山东墨龙财务造假案的思考
2022-01-11
财务在线稽核与数字化审计的协同作业探析
2022-01-11
全口径跨境融资宏观审慎管理政策跟踪审计例析
2022-01-10
大数据背景下精准扶贫审计研究
2022-01-10
浅析我国云审计的发展及未来前景
2022-01-10
高校内部审计与纪检监察工作的协调配合
2022-01-10
中小企业内部审计的作用与策略研究
2022-01-10
浅谈内部审计在公司治理中的价值
2022-01-09
行政事业单位审计整改落实存在的问题及建议
2022-01-09
审计监督、公司内外部治理与企业债务融资成本
2022-01-09
《审计署关于内部审计工作的规定》研究文献综述
2022-01-09
审计专业课程建设与大数据耦合的实施路径
2022-01-09
中小学教育内部审计管理的创新与实践
2022-01-09
农村扶贫政策跟踪审计研究
2022-01-09
论集团公司内部审计工作体系的构建
2022-01-08
论建筑工程全过程跟踪审计方法
2022-01-08
政策跟踪审计效果评价体系构建与应用研究——以稳增长等政策审计为例
2022-01-07
基于应用型审计人才培养的教学改革研究
2022-01-07
聚类分析视角下审计对象分类与抽样研究
2022-01-07
煤炭专项资金配置绩效审计指标设计
2022-01-07
大数据视域下内部审计数字化转型探讨
2022-01-07
能源巨头安然坍塌引发的现代审计思考
2022-01-07
国有企业财务报表审计关注的重点思考
2022-01-07
对香榭丽舞弊案中审计人员失职的思考
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